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老師分錄咋做。借管理費(fèi)用,貸以前年度。借以前年度,貸利潤分配未分配利潤。是這樣嗎

2024-01-23 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-23 16:12

你好,具體什么情況的呢?

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快賬用戶9159 追問 2024-01-23 16:12

有個租車費(fèi)500忘記記了

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:15

使用這個:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 ,借方是管理費(fèi)用對應(yīng)的科目

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快賬用戶9159 追問 2024-01-23 16:19

老師,借:管理費(fèi)用500。 貸,以前年度損益調(diào)整500 借以前年度損益調(diào)整500 貸利潤分配未分配利潤500 這樣做分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:22

借方是管理費(fèi)用對應(yīng)的科目,不是管理費(fèi)用

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快賬用戶9159 追問 2024-01-23 16:24

管理費(fèi)用~車輛使用費(fèi) 老師有個問題。我這么做是不是利潤增加了啊。應(yīng)該是利潤減少500呀。利潤分配未分配利潤在貸方不是增加嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:28

誰教你的以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是管理費(fèi)用科目呢?你調(diào)整的管理費(fèi)用就是損益科目

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快賬用戶9159 追問 2024-01-23 16:31

老師,那具體分錄咋做啊,不明白啊

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:35

,借:以前年度損益調(diào)整500。 貸;其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金等500 借利潤分配未分配利潤500 貸以前年度損益調(diào)整500

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快賬用戶9159 追問 2024-01-23 16:36

?。≡瓉磉@樣。謝謝老師!懂了!

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齊紅老師 解答 2024-01-23 16:36

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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你好,具體什么情況的呢?
2024-01-23
你好,你這筆分錄不正確。 你是要在2021年沖2020年多做的那筆管理費(fèi)用嗎? 你那筆管理費(fèi)用是用作什么用途?
2021-01-24
不是,損益科目 用以前年度損益調(diào)整代替
2021-12-29
你們涉及到法定盈余公積的提取嗎
2024-01-11
可以的,可以這么做的。
2022-07-01
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