同學(xué)你好 這個沒法轉(zhuǎn) 直接 借其他應(yīng)付款 貸實收資本 這樣

老師晚上好!在做賬過程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來,有時候銀行的往來公司掛了好幾個往來賬戶?還有的同一個公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,公司股東個人給公司轉(zhuǎn)款的時候之前一直沒有備注投資款,會計掛的是其他應(yīng)付款-股東,請問我能把這部分掛賬直接轉(zhuǎn)到實收資本嗎?
請問老師,賬上用股東和公司的往來款,從其他應(yīng)付款個人借款,和個人借款計提的利息轉(zhuǎn)的實收資本,做審計的時候,說讓把實收資本調(diào)整一下,最好是直接銀行轉(zhuǎn)賬,請問老師,怎么調(diào)整?
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當(dāng)時做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實繳資金了,賬務(wù)可以直接把以前的其他應(yīng)付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實收資本嗎還是怎么處理
老師你好,請問公司股東購買的固定資產(chǎn),發(fā)票開的公司抬頭,貸款是個人賬戶還款,可以做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸:其他應(yīng)收款-xx股東 嗎?可以把股東還款的這部分錢轉(zhuǎn)為實收資本嗎?做:借:其他應(yīng)收款-xx股東,貸:實收資本
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團購,我學(xué)習(xí)哪個實操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費,分別是多少錢,是怎么計算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計費,這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計費是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
原先做的借其他應(yīng)付款,貸實收資本
說是實收資本不從其他應(yīng)付款里走,想銀行轉(zhuǎn)下賬調(diào)整一下
就是這樣做的 這個沒事呀