你好,實(shí)際是在是六月份出去的嗎?如果是的話,按照六月份的。
請(qǐng)問出口退稅代理證明生上的日期是11月,報(bào)關(guān)單上的日期是10月,請(qǐng)問要已那個(gè)月份的匯率來算。
我們4月出貨自己?jiǎn)为?dú)報(bào)關(guān),但是工廠開票是6月份。出貨報(bào)關(guān)的日期和工廠開票日期跨度有兩個(gè)月,會(huì)影響出口退稅嗎?目前公司是首次申請(qǐng)出口退稅
出口發(fā)票上的匯率換算,是按報(bào)關(guān)單上的出口日期、申報(bào)日期、還是開票那個(gè)月第一天的匯率呀
我想問出口報(bào)關(guān)單上的申報(bào)日期是5月,但是代理出口貨物證明的出口日期是6月,我開銷售發(fā)票是按哪個(gè)月份的稅率來開
老師:這個(gè)月是申報(bào)5月份出口的報(bào)關(guān)單,如果我現(xiàn)在手上有一張是6月2日出口,可以開具發(fā)票,在5月這個(gè)所屬期申報(bào)出口退稅的嗎?
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
從哪里可以看出我們實(shí)際出去的時(shí)間
船開的時(shí)間。你們是走的船嗎?
這個(gè)能看出來嗎
船開走的時(shí)間在這里看不到。
那這樣我也不知道船走的時(shí)間
還有一個(gè)問題,就是我申報(bào)退稅時(shí),我的有兩個(gè)商品,但是對(duì)應(yīng)的水單只有一筆,我填寫收匯明細(xì)表的時(shí)候需要拆分金額來對(duì)應(yīng)填寫嗎
不知道的,你就幾月份開發(fā)票看幾月份就可以了,五月份看五月份的,六月份開六月份的。
對(duì)的,是的,需要分開來的。
比如說A產(chǎn)品是33000,B產(chǎn)品是810,我的收匯金額是一筆33775,這樣我該怎么拆分呢
你好,這個(gè)差額是匯兌收益的差異嗎?
還是扣除手續(xù)費(fèi)的
是的,就是有的會(huì)有點(diǎn)差異
你好。這樣的話不影響你確認(rèn)收入,借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入a產(chǎn)品33000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B產(chǎn)品810。
那我對(duì)應(yīng)的收匯明細(xì)表要怎么填寫收匯金額呢
把這個(gè)手續(xù)費(fèi)分?jǐn)偟紸B產(chǎn)品里面,A產(chǎn)品分?jǐn)?.3萬/33810*35 剩下的是B產(chǎn)品的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。