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我們?nèi)ツ杲o一個(gè)公司開了300多萬的發(fā)票,也確認(rèn)了收入。今年包括以后對方公司不會(huì)給我們轉(zhuǎn)款了,相當(dāng)于有個(gè)應(yīng)收賬款300萬掛到賬上的。請問有什么辦法可以沖平?

2024-01-23 14:33
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-23 14:34

要么起訴對方,不然,計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失,沒法稅前扣除的

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快賬用戶2550 追問 2024-01-23 14:35

不起訴對方的話,就是做分錄: 借 營業(yè)外支出-壞賬損失 貸 應(yīng)收賬款 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-23 14:37

是的,就是那樣子的,

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要么起訴對方,不然,計(jì)入營業(yè)外支出-壞賬損失,沒法稅前扣除的
2024-01-23
同學(xué)您好,那您應(yīng)付賬款里面有對應(yīng)的單位嗎
2021-03-09
同學(xué)你好 折舊不用補(bǔ)計(jì)提了,從當(dāng)月起按400萬計(jì)算計(jì)提折舊就行
2022-01-05
你好,正常的開1000,然后再分別開折扣。
2024-04-19
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
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