銷售出去是免稅對應的進項不允許抵扣
老師你好我們是食品制造業(yè),請問購買的雞蛋,對方開具增值稅普通發(fā)票,免稅的這個,農(nóng)產(chǎn)品,這個進項要怎么抵稅
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進項稅額嘛?
老師,請教一下,我們供貨商農(nóng)業(yè)行業(yè),本身免稅行業(yè),開的普票我們可以抵進項嗎,我們買的是雞蛋, 這種農(nóng)產(chǎn)品,我們要看什么才能確認普票可以低進項的
老師您好:我公司是餐飲行業(yè),現(xiàn)跟一個供應商購買炸蛋,對方說開炸蛋的貨物名稱要加上我們5個稅點(普票),我想請問對方購進農(nóng)副產(chǎn)品再加工,他們怎么交稅?
老師,我們是一家物業(yè)公司(一般納稅人),我們因為綠化需要買了苗木,對方開給我們自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,我們可以做進項稅抵扣嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方