你好,還是需要找出來(lái)之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財(cái)務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過(guò)的。
以前公司帳很亂都是記賬公司代賬的,現(xiàn)在公司想自己做,財(cái)務(wù)軟件從今年一月開(kāi)始建帳,可是期初余額不知道,記賬公司的不正確,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,都要統(tǒng)計(jì)以往的什么數(shù)據(jù)呢?
老師,公司之前沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件做賬,現(xiàn)在要用財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),比如應(yīng)收賬款期初錄入后,如果試算不平衡,應(yīng)該怎么去平衡?
公司以前一直都是用Excel來(lái)記收入和支出,期初數(shù)據(jù)很多不齊全的,我現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)不平衡怎么辦
老師,我們有一套賬是3月開(kāi)始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說(shuō)不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開(kāi)始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒(méi)有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導(dǎo)致試算不平衡,應(yīng)該怎么辦啊
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
我可以當(dāng)當(dāng)期了數(shù)據(jù)錄入嗎
你好,不行的,需要之前的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出余額,當(dāng)時(shí)可以通過(guò),以后數(shù)據(jù)會(huì)確實(shí),關(guān)鍵性的科目,比如應(yīng)收這些,以后科目余額表不一致,你可以查看下以前系統(tǒng)的申報(bào)表科目余額,這樣能提高效率。