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公司以前一直都是用Excel來記收入和支出,期初數(shù)據(jù)很多不齊全的,我現(xiàn)在要錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)不平衡怎么辦

2024-01-23 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-23 11:11

你好,還是需要找出來之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過的。

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快賬用戶3970 追問 2024-01-23 11:17

我可以當(dāng)當(dāng)期了數(shù)據(jù)錄入嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 11:19

你好,不行的,需要之前的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)出余額,當(dāng)時可以通過,以后數(shù)據(jù)會確實,關(guān)鍵性的科目,比如應(yīng)收這些,以后科目余額表不一致,你可以查看下以前系統(tǒng)的申報表科目余額,這樣能提高效率。

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你好,還是需要找出來之前公司數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)出科目余額,然后再錄入。數(shù)據(jù)不平衡財務(wù)軟件不能保存,初始化不能通過的。
2024-01-23
差額放到未分配利潤里面去
2023-12-13
你好,差額放到未分配利潤里面,這個不一定不對
2024-05-03
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
你好,實際這個是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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