你好,不可以的,以后其他的工程確認收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再抵扣所得稅。
老師:我們是建筑施工企業(yè),收入和成本已經(jīng)在2022年確認,己經(jīng)匹配結(jié)轉(zhuǎn),分公司開貝發(fā)票。2023年分公司回款,想把之前在總公司列支的成本費用所花的錢轉(zhuǎn)到總公司,一方用其他應收賬款,對方科目是什么,怎么過渡沖平?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出9 沒有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)? 沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了,但是因為不確認對方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認收入,一直掛在預收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務風險?
我們是一般納稅人公司 是建筑勞務公司 今年只有一筆確認收入 是以前一項工程的尾款 只開了發(fā)票未收到款 本期(2023年)已確認收入 但是2023年發(fā)生的費用和人工材料什么的都是其他工程上 而且其他工程2023年都沒有收入 那這些人工材料費用什么的能在2023年企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術(shù)服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責發(fā)生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
稅務系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費用,是開辦費還是職工福利啊
公司購買4000手表分錄,借管理費用一辦公室貸其他應收款,這個分錄對?附什么憑證!具體怎么操作才正確
處置的固定資產(chǎn)時,處置的出售價是不是低于賬面上的凈殘值是虧損?處置的價值高于凈殘值是不是賺了?我這么理解對嗎?
建筑勞務公司,雇傭按日結(jié)算工人,怎么申報工資?
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風險?這個人應該交什么稅費
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
那今年只有收入沒有人工材料可減的話 所得稅太高了
那你2023年對應的這個收入成本是什么時間發(fā)生的?
在所得稅前還有什么可以減的嗎?
你好,2023年你對應的這個收入,那你的成本是在哪一年做的,是提前做了嗎?
收入和成本都是必須匹配的,你2023年對應的收入成本哪里去了?
23的收入是以前工程的尾款 23的成本是今年工程產(chǎn)生的 而今年工程還沒有收入
那你以前是不是一次做了成本 然后導致你現(xiàn)在收回來的尾款就沒有成本了。
所以呢?那這次就直接在收入上取5個點繳所得稅?。磕且蔡嗔?
之前年度沒有虧損嗎?如果是的話,對的是的,沒有抵扣的