你好,不可以的,以后其他的工程確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再抵扣所得稅。
老師:我們是建筑施工企業(yè),收入和成本已經(jīng)在2022年確認(rèn),己經(jīng)匹配結(jié)轉(zhuǎn),分公司開(kāi)貝發(fā)票。2023年分公司回款,想把之前在總公司列支的成本費(fèi)用所花的錢(qián)轉(zhuǎn)到總公司,一方用其他應(yīng)收賬款,對(duì)方科目是什么,怎么過(guò)渡沖平?
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對(duì)方說(shuō)這筆要沖紅,我開(kāi)出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9 沒(méi)有做到固定資產(chǎn)的吧。 沒(méi)有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒(méi)有做到固定資產(chǎn)? 沒(méi)有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬(wàn)的項(xiàng)目款在2022年就入賬了,但是因?yàn)椴淮_認(rèn)對(duì)方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒(méi)有確認(rèn)收入,一直掛在預(yù)收賬款,在2023年12月份我們公司開(kāi)票超過(guò)531萬(wàn)元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個(gè)收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬(wàn)作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我們是一般納稅人公司 是建筑勞務(wù)公司 今年只有一筆確認(rèn)收入 是以前一項(xiàng)工程的尾款 只開(kāi)了發(fā)票未收到款 本期(2023年)已確認(rèn)收入 但是2023年發(fā)生的費(fèi)用和人工材料什么的都是其他工程上 而且其他工程2023年都沒(méi)有收入 那這些人工材料費(fèi)用什么的能在2023年企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬(wàn),同時(shí)已給對(duì)方開(kāi)票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠?huì)產(chǎn)生專家評(píng)審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來(lái)歸集呢?項(xiàng)目周期是6個(gè)月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù),老師我的問(wèn)題 1、是要在開(kāi)票當(dāng)月就確認(rèn)收入嗎?還是先走預(yù)收等半年后項(xiàng)目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 即便開(kāi)票但是項(xiàng)目未完成也不用確認(rèn)收入對(duì)嗎?
老師,公司要減資,注冊(cè)資金5000萬(wàn),減到650萬(wàn),未分利潤(rùn)為負(fù)數(shù)-660萬(wàn),這個(gè)退回股東的錢(qián)咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開(kāi)具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開(kāi)具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元。現(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
那今年只有收入沒(méi)有人工材料可減的話 所得稅太高了
那你2023年對(duì)應(yīng)的這個(gè)收入成本是什么時(shí)間發(fā)生的?
在所得稅前還有什么可以減的嗎?
你好,2023年你對(duì)應(yīng)的這個(gè)收入,那你的成本是在哪一年做的,是提前做了嗎?
收入和成本都是必須匹配的,你2023年對(duì)應(yīng)的收入成本哪里去了?
23的收入是以前工程的尾款 23的成本是今年工程產(chǎn)生的 而今年工程還沒(méi)有收入
那你以前是不是一次做了成本 然后導(dǎo)致你現(xiàn)在收回來(lái)的尾款就沒(méi)有成本了。
所以呢?那這次就直接在收入上取5個(gè)點(diǎn)繳所得稅啊?那也太多了
之前年度沒(méi)有虧損嗎?如果是的話,對(duì)的是的,沒(méi)有抵扣的