同學,你好 嗯嗯,是的
公司計算工資的時候把個稅按照單月來計算個稅了 所以發(fā)放工資的時候是扣除了個稅的金額發(fā)放的 但是實際在申報個稅的時候發(fā)現累計扣除的時候是不需要繳納個稅的 這個情況怎么辦 將已經從員工工資中扣除的部分 加到下個月工資里面可以嗎?該怎么操作呢?
老師您好,請問一下,我們人員也不多,也沒有成立工會,是不是還是要申報工會經費的時候也要按員工的工資總額的2%申報呢?那平時發(fā)工資的時候這2個點在發(fā)工資的時候要在員工的工資里扣除下來呢
老師,我們在給公司員工報工資的時候,是不是我們在自然人電子稅務局里面幫員工做專項附加扣除,員工就自己不需要在個人所得稅APP上弄了?
老師,我們有個員工,在做工資的時候,個稅扣了495.1,在申報的時候個稅扣了495.11,做工資的時候是不是要在工資里面扣除0.01的個稅?
老師,報個稅的時候,有的要繳納個稅,我是不是在下個月工資中扣除,這樣對嗎,還是在當月工資里面扣
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方