你好,日常收入都是0,都是0申報(bào),可以按照0申報(bào)的。
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
老師,一個(gè)人在私企工作,每月都有工資收入。有時(shí)也涉及到個(gè)稅。又起了一個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,這個(gè)個(gè)體戶是查賬征收的,按季度申報(bào)。在申報(bào)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得時(shí),零申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,可以嗎?
各位老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得,我季報(bào)的時(shí)候可以收入費(fèi)用等都先按0申報(bào)嗎?年度匯算清繳時(shí)在把一年的收入成本算進(jìn)去
老師,我是個(gè)體工商戶,沒(méi)有開過(guò)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 可以收入支出都填0并申報(bào)嗎
老師麻煩問(wèn)下,個(gè)體工商戶,查賬征收沒(méi)開發(fā)票,但是領(lǐng)過(guò)手撕票,在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),收入報(bào)的零,這次報(bào)年度個(gè)人所得稅好匯算清繳時(shí)還可以報(bào)0嗎
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
領(lǐng)取的手撕發(fā)票也不影響收入報(bào)0嗎
你好,公司真實(shí)情況是有收入,給的定額票是吧,如果是的話,平常按照0申報(bào)就是隱藏收入了
如果平常有收入,需要去稅務(wù)局大廳修改報(bào)表申報(bào),個(gè)體工商戶季度30萬(wàn)是免稅增值稅的。