你好,剛剛我應(yīng)該是已經(jīng)接過你的問題了,現(xiàn)在在線了,又接進(jìn)來了,如果想聽下別的老師的意見,可以重新提問下,我先下線了,

(1)資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)整報(bào)告年度的年末數(shù)或本年發(fā)生數(shù)和調(diào)整報(bào)告年度次年的期初數(shù)或上年數(shù) (2)不重要的前期差錯調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯誤當(dāng)年與前期相同的相關(guān)項(xiàng)目金額(包含凈損益項(xiàng)目) (3)重要的前期差錯調(diào)整發(fā)現(xiàn)錯誤年度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)和上年數(shù),對以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益累計(jì)影響數(shù)。 (4)會計(jì)zhengche變更調(diào)整變更當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表初數(shù)和上年數(shù),對以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益變更累計(jì)影響數(shù)。 (5)會計(jì)估計(jì)變更調(diào)整變更當(dāng)期及未來期間確認(rèn)的變更影響數(shù) 請問以上各會計(jì)調(diào)整對報(bào)表調(diào)整方法的理解是否正確?
老師好!問下假如22年更正21年的錯誤分錄,涉及到的以前年度損益調(diào)整科目和其他科目分別在22年的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目中該怎么列示???
以前年度損益調(diào)整是對以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計(jì)算錯誤、會計(jì)分錄差錯以及漏記事項(xiàng)。以前年度損益調(diào)整應(yīng)在留存收益表(或股東權(quán)益表)中予以報(bào)告,以稅后凈影響額列示,這段話怎么理解
以前年度損益調(diào)整是對以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計(jì)算錯誤、會計(jì)分錄差錯以及漏記事項(xiàng)。分別舉例一下
以前年度損益調(diào)整是對以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計(jì)算錯誤、會計(jì)分錄差錯以及漏記事項(xiàng)這三個分別舉例一下
老師,我想咨詢一下實(shí)發(fā)工資5422.14元,需要交多少個人稅,怎么算,能教一下嗎
你好老師,勞務(wù)公司農(nóng)民員工工資由總包代發(fā),工資表是蓋那個公司的章呀
老師,我按收貨時點(diǎn)確認(rèn)收入的話,那些還沒有確認(rèn)收貨地訂單我作為發(fā)出商品了,下個月我怎么核對它是否收貨了?是平臺再導(dǎo)一次訂單核對狀態(tài)還是erp導(dǎo)訂單核對?
老師好,請問固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到別的公司了要怎么做賬,屬于無償托管
你好老師,我們是酒店宴席行業(yè),屬于小規(guī)模,季度申報(bào)多少萬免稅
10月份申報(bào)9月份的增值稅交了9百多, 由于剛?cè)ス静皇煜I(yè)務(wù) , 后期熟悉業(yè)務(wù)了,重新改了一下賬 發(fā)現(xiàn)9月份不用交稅 , 我又重新更正了一下財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表 , 這種情況怎么處理 ?
老師,你好,我這邊一家面包生產(chǎn)制造業(yè),有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%,但是自己也有在電商銷售,有開電商服務(wù)票6%出去,那這樣生產(chǎn)貨物這部分的農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除怎么做,能不能加計(jì)扣除?謝謝,
老師咨詢個有關(guān)解除勞動合同問題,如果企業(yè)與員工協(xié)商一致同意解除勞動合同,企業(yè)給不給補(bǔ)償?
我7-8月服務(wù)發(fā)票開錯稅率了,現(xiàn)在11月份我可以沖減了重新開票不,那我賬務(wù)怎么處理啊
公司的客戶幫忙墊付所欠的供應(yīng)商的貨款,這個墊付的錢可以對沖客戶欠公司的貨款嗎

