同學(xué)您好, 給客戶現(xiàn)金讓利的會計分錄做法是:借:應(yīng)收賬款-**單位,借:銷售費用-銷售折扣費,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
你好,老師,請問我們公司應(yīng)付賬款如果走現(xiàn)金付的話,需要什么憑證入賬呢?
你好老師,現(xiàn)金等價物包含應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款嗎?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師你好,我們企業(yè)是外貿(mào)供應(yīng)鏈,我們是收了一筆15800的美元貨款,然后實際到賬15780,結(jié)匯后,我們需要付貨款出去,付出去的金額是扣除了讓利和服務(wù)費的,這要怎么做賬呢
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
企業(yè)支付之前欠的貨款的時候,應(yīng)付賬款的現(xiàn)金讓利,根據(jù)實際支付的金額沖減應(yīng)付賬款,貸方則根據(jù)實際支付的方式,計入到銀行存款、現(xiàn)金等科目即可。其分錄為,借:應(yīng)付賬款—XX公司,貸:銀行存款等。
給客戶現(xiàn)金讓利了還有做收入,是收入的的負數(shù)嗎?
另外應(yīng)付賬款實際沒有體現(xiàn)出來讓利呀
同學(xué)您好,稍微等一下下哈
抱歉,讓你久等了哦,剛剛有事情去啦。這樣做吧,你看下,能理解清楚不。 按照扣除現(xiàn)金折扣前的應(yīng)付賬款總額入賬,在折扣期限內(nèi)付款而獲得的現(xiàn)金讓利,應(yīng)在償付應(yīng)付賬款時沖減財務(wù)費用。 還款方: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ? ? 財務(wù)費用 收款方: 借:銀行存款 ? ? 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款(還款方?jīng)_減財務(wù)費用,收款方增加財務(wù)費用)
現(xiàn)金讓利不存在開票吧
同學(xué)您好,票就是銷售額,都含在里面? 比如你? ?應(yīng)收款 是100元。? 現(xiàn)在? 客戶早一些付款給你。 你們約定可以? 優(yōu)惠折扣多少? 假如是10元 。 對于稅務(wù)局來說:借? 應(yīng)收賬款100? 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(一般納稅人做這筆)。 收款:借? 銀行存款 90? ?財務(wù)費用 10 貸:應(yīng)收賬款100? ?
好的,謝謝老師,清楚了
?不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以五星評價,謝謝。