你好,需要對(duì)方給你開(kāi)具收款收據(jù)入賬作為原始憑證
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司應(yīng)付賬款如果走現(xiàn)金付的話,需要什么憑證入賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司用現(xiàn)金歸還上月向股東的借款……需要附什么原始憑證呢?如果對(duì)方給我開(kāi)收據(jù)入賬,這個(gè),個(gè)人開(kāi)的收款單據(jù)有什么要求不呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,賬上同一公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款可以對(duì)沖了嘛……如果可以,需要什么原始憑證呢?
老師,我們公司收到抖音小店的傭金要怎么做賬呢?對(duì)方都是散戶沒(méi)辦法給他們開(kāi)票,如果做收入的話憑證后邊需要付什么東西嗎
老師您好我想問(wèn)下如果做無(wú)票收入的話,需要附上什么憑證?收據(jù)行嗎,上面兒寫(xiě)上付款人的名字,付款的項(xiàng)目,付款的金額以及如何付款,然后蓋上我們公司的章,然后付款人簽字,行嗎?現(xiàn)金付款一萬(wàn)多沒(méi)有付款截圖憑證行嗎
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
只要收款收據(jù)就可以嗎?
你好,需要對(duì)方給你開(kāi)具收款收據(jù),以及用你單位的支出證明單一起作為附件入賬