同學你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關材料去稅務沖紅的。

我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,寄給購買方后且購買方已經(jīng)進行認證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷售方和購買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
我公司是一般納稅人,在2018年給購買方開了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購買方未入賬,未認證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱錯誤,要求再重開一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問怎么紅沖合適。
老師下午好,請問下個體戶,營業(yè)執(zhí)照范圍,有個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務,查賬征收是不是就不能申請定期定額征收了
老師,會計分錄里面紅字表示什么
個人轉入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應付款,錯把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應的進項稅怎么轉出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應的供暖取得的進項稅專票的金額。做進項稅轉出么?
老師,我們有個固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費,做收入了,因此涉及水費簡易申報,但是可以抵減申報。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務報表和所得稅可以更正幾次?