同學(xué)您好,一般納稅人在進(jìn)行進(jìn)項發(fā)票的賬務(wù)處理時,根據(jù)取得發(fā)票的性質(zhì)和時間不同,進(jìn)項稅額的會計科目會有所不同。 如果取得的進(jìn)項發(fā)票符合抵扣條件,且已經(jīng)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,那么在賬務(wù)處理時應(yīng)該將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)”科目,并用于抵扣銷項稅額。
老師,當(dāng)月銷項和進(jìn)項是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在什么情況下用的
老師您好!為什么有些辦公費(fèi)發(fā)票不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額這一步?而差旅費(fèi)又要做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅值稅,在什么情況下要做這步的呢?
請問一下,一般納稅人,購進(jìn)貨物時增值稅做了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,但是在月底勾選認(rèn)證時不勾選這張發(fā)票,那進(jìn)項稅怎么處理?
老師好,什么情況下需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 ......... 進(jìn)項稅額 未交增值稅
老師您好,請問一般納稅人的進(jìn)項發(fā)票做賬務(wù)處理的時候在什么情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?什么情況下是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代認(rèn)證進(jìn)項稅)?
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購買的垃圾袋計入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項稅,有進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價值低于500萬,允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個票是酒店開給客戶嗎?
如果取得的進(jìn)項發(fā)票不符合抵扣條件,或者尚未通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,那么在賬務(wù)處理時應(yīng)該將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代認(rèn)證進(jìn)項稅)”科目,待符合抵扣條件并通過認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)”科目。
也就是說如果我本月不打算想下月再用于抵扣時可以:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項稅?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
認(rèn)證進(jìn)項稅要在哪里做認(rèn)證呀?
同學(xué)您好,一般納稅人可上發(fā)票管理綜合平臺上查詢 增值稅發(fā)票勾選平臺https://www.acc5.com/tools/appreciation/
是進(jìn)入國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局系統(tǒng)里嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
代認(rèn)證進(jìn)項稅是要進(jìn)入發(fā)票管理綜合平臺做什么嗎?還是如果要抵扣就做認(rèn)證,如暫時不抵扣就不要去勾選認(rèn)證而只要會計做賬務(wù)處理就可以?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
感謝老師耐心解答,我一定會給老師五星好評的
辛苦了非常感謝,謝謝