同學(xué)您好,一般納稅人在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的賬務(wù)處理時(shí),根據(jù)取得發(fā)票的性質(zhì)和時(shí)間不同,進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)科目會(huì)有所不同。 如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合抵扣條件,且已經(jīng)通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,那么在賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”科目,并用于抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額。

老師,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是在什么情況下用的
老師您好!為什么有些辦公費(fèi)發(fā)票不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額這一步?而差旅費(fèi)又要做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅值稅,在什么情況下要做這步的呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)增值稅做了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,但是在月底勾選認(rèn)證時(shí)不勾選這張發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?
老師好,什么情況下需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸 ......... 進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬務(wù)處理的時(shí)候在什么情況下是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?什么情況下是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與低值易耗品的攤銷(xiāo)是什么意思呀?
受益人備案截止什么時(shí)候
老師您好,專(zhuān)票月10萬(wàn)內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專(zhuān)票月超10萬(wàn),所有附加稅都是減半對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張建筑服務(wù)-安裝服務(wù)的發(fā)票,開(kāi)票的過(guò)程中,彈出一個(gè)窗口說(shuō):“建筑服務(wù)發(fā)生地與銷(xiāo)售方注冊(cè)地址未在同一縣市,您當(dāng)前選擇的跨地市標(biāo)志為“否”,請(qǐng)確認(rèn)是否開(kāi)具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認(rèn)。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按確認(rèn)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,企業(yè)之前無(wú)償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個(gè)月,臨時(shí)使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺(tái)的企業(yè),可以直接在電子稅務(wù)局做出口免稅備案嗎,不在海關(guān)辦理進(jìn)出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷(xiāo)售的,如果我們進(jìn)貨量達(dá)到20萬(wàn)。就會(huì)每月返利3萬(wàn),但這個(gè)3萬(wàn)廠家不給我們錢(qián),會(huì)當(dāng)貨物給我們,我們?cè)趺从涃~了
支付款比發(fā)票小,相當(dāng)于折扣優(yōu)惠,對(duì)方也不開(kāi)紅沖,比如發(fā)票100,付款90,這樣怎么做賬?
老師,加油站為了促銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)的紙巾,瓶裝水,購(gòu)入時(shí)計(jì)入費(fèi)用還是庫(kù)存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計(jì)算,周日加班要按三倍計(jì)算嗎


如果取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合抵扣條件,或者尚未通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,那么在賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)該將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)”科目,待符合抵扣條件并通過(guò)認(rèn)證后再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”科目。
也就是說(shuō)如果我本月不打算想下月再用于抵扣時(shí)可以:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要在哪里做認(rèn)證呀?
同學(xué)您好,一般納稅人可上發(fā)票管理綜合平臺(tái)上查詢(xún) 增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)https://www.acc5.com/tools/appreciation/
是進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局系統(tǒng)里嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是要進(jìn)入發(fā)票管理綜合平臺(tái)做什么嗎?還是如果要抵扣就做認(rèn)證,如暫時(shí)不抵扣就不要去勾選認(rèn)證而只要會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理就可以?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的
感謝老師耐心解答,我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的
辛苦了非常感謝,謝謝