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老師有個問題請教一下,我們就是2年年底的時候有一個票,他現(xiàn)在稅局認(rèn)為是虛開,然后要我們補交那個經(jīng)營所得但是這個票呢,是二三年的一月份已經(jīng)用了,也就是說沒有歸到二二年,所以我現(xiàn)在就拿不準(zhǔn)我是報二二年的,更變更的還是變更二三年的

2024-01-18 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 14:25

你好 變更二三年的數(shù)據(jù)的哈

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快賬用戶1782 追問 2024-01-18 14:26

然后我現(xiàn)在如果在想我要變更二三年的,我怎么跟稅局解釋,我在做年底封賬的時候,我知道了這件事情,但是我沒有把票給剔除出去

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齊紅老師 解答 2024-01-18 14:27

沒事的? 你直接告訴稅務(wù)局? 你做到2023年的? 你要改2023年的? 這個是正常? 發(fā)票晚到

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齊紅老師 解答 2024-01-18 15:48

加油? 問題結(jié)束后可以給我一個好評哦

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你好 變更二三年的數(shù)據(jù)的哈
2024-01-18
您好,您的意思也就是說收入所屬期和開票的期間不一致,是吧
2020-07-20
您好,先不要結(jié)賬,盤點下公司的資產(chǎn),有資產(chǎn)沒有發(fā)票的跟催經(jīng)辦人,把資產(chǎn)入進(jìn)來,22年12月發(fā)票在23年能稅前一次性扣除的,可以納稅調(diào)減。 我吃個飯,信息晚些回哈。
2024-01-04
彌補以前年度虧損是灰色的,系統(tǒng)自動取數(shù)填報的。
2021-10-06
您好,正在回復(fù)題目
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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