彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的,系統(tǒng)自動取數(shù)填報的。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
老師,想問一下,上年度虧損50萬元前兩季度分別盈利10萬元,20萬元。就是說前兩季度已經(jīng)彌補(bǔ)30萬元。還有20萬元待彌補(bǔ)。第三季度盈利30萬元,是不是所得稅第三季度季報第八行“彌補(bǔ)以前年度虧損”累計金額塡50萬元?第三季度要交10萬元的稅?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師就是我在二季度的時候報企業(yè)所得稅,有一個彌補(bǔ)以前年度虧損100多萬,已經(jīng)塡寫了,現(xiàn)在三季度還要塡寫嗎?,這是二季度塡的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在三季度報所得稅,還要塡嗎
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請問,印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報印花稅是在次月申報嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅了,季度申報印花稅。
老師收到加工費(fèi)普票需要交印花稅嗎
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老師,5月個稅忘記申報了,如何在網(wǎng)上補(bǔ)申報?
老師請問一下,6月沒發(fā)5月份的工資賬務(wù)怎么處理呀?那個個稅還要申報嗎?
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老師,您好,社保是次月交當(dāng)月的,還是當(dāng)月的當(dāng)月交
請問老師,我方付給對方租房違約金,我方是出租方,對方是承租方,對方需要給我方開發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老師,我的意思是我現(xiàn)在要做納稅預(yù)測 ,是否需要減掉這個金額
現(xiàn)在要做納稅預(yù)測 , 需要減掉這個金額