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請問一下,12月由于我做憑證時日期選擇出問題,導致與憑證號不連續(xù),94號排在了105后面了,需要反結賬重新弄嗎

2024-01-18 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-18 11:32

同學,你好 不需要的

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快賬用戶7934 追問 2024-01-18 11:33

這個會影響報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:34

同學,你好 不影響的

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快賬用戶7934 追問 2024-01-18 11:34

不止一張,后面好幾張都是混亂的

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:35

同學,你好 順序亂不影響報表的

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快賬用戶7934 追問 2024-01-18 11:35

如果什么都不影響我就不改了

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:35

同學,你好 順序亂不影響報表的

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快賬用戶7934 追問 2024-01-18 11:36

對其他各方面都不影響是吧,只是不好看而已嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-18 11:36

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 不需要的
2024-01-18
之前正數(shù)發(fā)票怎么做的
2020-12-08
你好,你先做調賬 借;原材料 貸::應交稅費(進項)2.21
2021-01-14
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
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