你好,營業(yè)外收入不需要繳納增值稅的
老師,上年度的營業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個營業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應納稅所得額嗎?
企業(yè)所得稅匯繳清算的時候,利潤表里面營業(yè)外收入還需要再繳納企業(yè)所得稅?需要納稅調(diào)增?
營業(yè)外收入后期企業(yè)所得稅匯繳清算還需要納稅調(diào)增?
如果年度調(diào)賬 歸類到營業(yè)外收入 做匯算清繳除了繳納所得企業(yè)所得稅 是否還需要繳納增值稅?
匯繳清算的時候營業(yè)外收入需要納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅?
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務要怎么轉移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
比如有一筆預收到的款 后期不知道什么原因 就是這筆賬一直掛賬 那現(xiàn)在到了年度了 我要調(diào)賬 我直接把這筆賬調(diào)平 做借應收賬款 貸營業(yè)外收入。等于這樣只要繳納所得稅就可以了 這樣的處理是否可以 那如果可以的話 還需要附上說明的原始憑證嗎
預收款一般是貨款不能做營業(yè)外收入
是應收賬款
你應該做主營業(yè)務收入,計提增值稅
主要是之前給代賬做 賬掛來掛去 有幾年了 打算調(diào)平 不能調(diào)到營業(yè)外收入嗎
就怕稅務局查到了,你說不清楚
那就是說放著會比調(diào)賬好 是嗎
是的,你說的是對的
但很多年了哦
我不建議轉營業(yè)外收入
那如果是付出去的款項 未能取得合理的發(fā)票 做支出 到時候在調(diào)增 這樣可以吧
這樣處理也是可以的
那需要附上什么原始憑證的說明嗎
付款單就可以可以
那如果個人掛賬 是否也能調(diào)到營業(yè)外收支呢?
需要納稅調(diào)增如果調(diào)到營業(yè)外支出
那 個人的 調(diào)到營業(yè)外收入呢? 可以嗎
預收賬款只能是貨款,不可能是營業(yè)外不管單位還是個人