久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們這家公司之前沒有一套完整的內(nèi)賬 老板是想讓我們盤點庫存 盤點固定資產(chǎn) 還有成品以及半成品的貨值,從老板的要求我應(yīng)該如何建立內(nèi)賬 不知道應(yīng)該從哪里入手

2024-01-18 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-18 10:32

你好,盤點現(xiàn)有的余額,所有的貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、實收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費這些。

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:32

就是盤點你現(xiàn)在賬上的余額就可以了。所有的。

頭像
快賬用戶4269 追問 2024-01-18 10:37

老師,你的意思是盤點各個商品還有多少庫存 每樣商品多少錢 以及成品 半成品多少錢 還有固定資產(chǎn)的食量以及金額?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:38

是的,對的,是這么做的。

頭像
快賬用戶4269 追問 2024-01-18 10:41

我們是用的財務(wù)軟件 那我們盤點好了后 在財務(wù)軟件首先應(yīng)該做的是什么?然后再怎么處理 最后再怎樣?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:42

錄入提出余額就可以的。把你盤點的錄入期除余額不平的差額放到未分配利潤。

頭像
快賬用戶4269 追問 2024-01-18 10:45

老師您說的這兩句話我不是很理解?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:46

期出余額剛才打錯了, 盤點出來的存貨是100,那你就錄入庫存商品,A產(chǎn)品期初余額是100,然后左右借貸,它需要平衡的,如果不平衡,差額你放到未分配利潤,至于是借還是貸,你看一下你差額多少就行。

頭像
快賬用戶4269 追問 2024-01-18 10:50

老師 這個盤點的庫存和未分配利潤有什么關(guān)系

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:50

因為借貸不平,報表不平衡呀,差額是你的利潤,那利潤你不放到未分配利潤里面去啊,如果是負數(shù)的話就是虧損。

頭像
快賬用戶4269 追問 2024-01-18 10:52

老師,你是依據(jù)哪幾個科目來盤點借貸是否平的 然后報表是否平衡的?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-18 10:53

你好,試算平衡表二,你的財務(wù)軟件里面都有這些啊,你自己去看一下不行嗎?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,盤點現(xiàn)有的余額,所有的貨幣資金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、實收資本、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費這些。
2024-01-18
同學(xué)你好 內(nèi)賬和外賬不能同一個軟件 也不能同一個電腦的
2024-01-18
你好,那就是按照老板說的這些盤點就行了。先制定盤點計劃,然后開始盤點比對原來的庫存數(shù)據(jù)。
2024-01-10
您好!重新盤庫,據(jù)實調(diào)整原來庫存帳,在按出入庫單每筆登帳,每月耗料數(shù)就有了
2020-08-05
你好,同學(xué)。 首先,你要根據(jù)前任會計交接給你的相關(guān)數(shù)據(jù),核算其賬上成本有多少,然后要去財務(wù)清查,看你庫存實際的有多少。 然后這些確定數(shù)據(jù),于計算出核算成本
2020-08-06
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×