現(xiàn)在還是甲方開票給你們,你們支付款掛其他應(yīng)收款就行
老師.我們掛靠甲建筑公司,所有的資金都在甲賬面上,我們工地日常開銷的零星費(fèi)用3萬(wàn)(我們墊付款),甲公司把款轉(zhuǎn)入我們另一個(gè)商貿(mào)公司3萬(wàn),然后商貿(mào)公司又轉(zhuǎn)入我們業(yè)務(wù)員的私卡.這樣平賬. 每次都是這樣走賬,感覺(jué)不合適?但是甲方又不直接轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,必須提供對(duì)公的賬戶。該怎樣合理操作呢?
老師,公司的一般賬戶怎么用?我們想專門針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目開一個(gè)一般戶,這個(gè)項(xiàng)目的所有開支收入都走這個(gè)賬戶,但是每次跟甲方結(jié)算時(shí),甲方都要求我們提供基本存款賬戶,而且我們開出的發(fā)票上面的開戶行和帳號(hào)也是基本賬戶,所以收到的工程款都是打轉(zhuǎn)到基本戶的,我要怎樣才能讓對(duì)方把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶呢
老師您好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題。 我們和甲方是合作關(guān)系,我們公司員工從我們公司借款去交的水電費(fèi),水電公司給甲方開了票,然后甲方要求走公賬把水電費(fèi)報(bào)銷直接轉(zhuǎn)我們公司,請(qǐng)問(wèn),那員工的借款怎么平?
老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬(wàn) 可是這樣做下來(lái),應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬(wàn),不是應(yīng)該余額是零嗎?請(qǐng)問(wèn)我這里是哪里做的不對(duì)?
老師,1、我們公司和甲公司合作建立充電站,然后用戶申請(qǐng)開發(fā)票都由我們公司開,然后按照充電提供的服務(wù)費(fèi)比例分成,這個(gè)需要多方提供什么發(fā)票呢,我們公司應(yīng)該怎么操作才合規(guī)呢? 2、但是我們公司和甲公司建立的充電站按照買材料款的比例算各自的固定資產(chǎn),我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
找稅務(wù)局代開的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計(jì)折舊期末數(shù),就是從公司成立以來(lái)到現(xiàn)在總共計(jì)提的折舊額?
技術(shù)工程類,公司,還得寫標(biāo)書靠項(xiàng)目掙錢,會(huì)計(jì)處理要求必須得會(huì)工程施工類的會(huì)計(jì)么?只做過(guò)商貿(mào)能干么
公司法人工資有具體標(biāo)準(zhǔn)嗎,比如一年工資年終獎(jiǎng)不能超過(guò)注冊(cè)資本的多少,不能超過(guò)收入的多少
老師,請(qǐng)問(wèn)文化事業(yè)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù)是什么啊 不會(huì)報(bào) 不知道怎么填寫 求指導(dǎo)
您好,這個(gè)21年的不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9137
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板送給客戶一張卡客戶拿這張卡在我超市消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,這個(gè)21年的折現(xiàn)率不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9173
公司買的車,打款給總公司,分公司給開的發(fā)票,因?yàn)榭钇辈灰恢?,寫了?duì)方這個(gè)告知函可以嗎?
總包方代發(fā)工資,未申報(bào)個(gè)稅,分包方收到其他建筑公司開的代發(fā)工資金額的勞務(wù)票,那其他建筑公司怎么做賬和需要什么資料
老師我應(yīng)該設(shè)置其他應(yīng)付款吧,怎么還其他應(yīng)收款呢,我們應(yīng)該是付給甲方電費(fèi)款,然后這次因甲方賬戶被封了,電費(fèi)直接轉(zhuǎn)給供電局賬戶了,甲方已經(jīng)把電費(fèi)發(fā)票給我司開了
沒(méi)事的,收到發(fā)票沖平就行
老師如果我不在設(shè)置其他應(yīng)收款了,就還是用預(yù)收賬款可以吧,發(fā)票做賬 借工程施工,應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)收賬款可以嗎 然后銀行回單 預(yù)收賬款 貸銀行存款
可以的,自行靈活處理就行