同學(xué)你好,按實(shí)際經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)入賬即可。報(bào)稅收入不以開(kāi)票收入為準(zhǔn) 可以填寫在不開(kāi)票收入

老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,還是剛剛那個(gè)問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說(shuō)是元月幾號(hào)就開(kāi)票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒(méi)開(kāi)來(lái),我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開(kāi)票,因?yàn)檫@個(gè)一開(kāi)始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來(lái)了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過(guò)這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),我們大額的費(fèi)用發(fā)票開(kāi)給各個(gè)公司,不開(kāi)我單位,有些小額沒(méi)有辦法才開(kāi)了我單位的,請(qǐng)問(wèn)一下1.大額發(fā)票直接開(kāi)各個(gè)企業(yè)的名,不開(kāi)我單位,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_(kāi)出來(lái),從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開(kāi)給所屬企業(yè),我就沒(méi)有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開(kāi)了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
你好,老師 ,我企業(yè)是情況是這樣的,每日有收款和付款的結(jié)算,到月末最后一天統(tǒng)計(jì)完一起開(kāi)具收入發(fā)票,以及收到成本發(fā)票,但是年末12.26號(hào),稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí),開(kāi)票截止數(shù)據(jù)到12.26號(hào),由此產(chǎn)生了12.26號(hào)之后的收付款都沒(méi)有開(kāi)票,有應(yīng)收,應(yīng)付有余額,這樣的話是不是有風(fēng)險(xiǎn),我把應(yīng)收,應(yīng)付余額轉(zhuǎn)至預(yù)收預(yù)付可以嗎?
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃?xì)赓M(fèi)每月充值時(shí)沒(méi)有發(fā)票,月未才能開(kāi)出當(dāng)月實(shí)際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費(fèi)用,從4月份開(kāi)始我直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計(jì)5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過(guò)調(diào)賬調(diào)過(guò)來(lái)嗎?
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒(méi)有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無(wú)票也沒(méi)得關(guān)系
公司納稅申報(bào)是代賬公司處理的,老板要看第三季度報(bào)了多少稅,我應(yīng)該看電子稅務(wù)局的申報(bào)信息查詢里的哪張表啊
老師下午好,老師,我想問(wèn)一下嗯,國(guó)家稅務(wù)總局那個(gè)財(cái)稅系統(tǒng)里邊嗯,本期應(yīng)申報(bào)這塊顯示一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)這塊,這進(jìn)去申報(bào),里邊有個(gè)上年在職職工工資總額這塊寫的是21萬(wàn)多,然后他說(shuō)上年在職職工人數(shù)是二人,他這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)自動(dòng)系統(tǒng)自己自動(dòng)生成的,然后我想問(wèn)一下老師這個(gè)數(shù)據(jù)按這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以嗎?
一個(gè)自然人名下可以有2個(gè)小規(guī)模公司加一個(gè)個(gè)體戶嗎?
國(guó)際運(yùn)輸申報(bào)是以開(kāi)票的發(fā)票還是收到的發(fā)票
老師我們是一般納稅人,干玉米烘干塔的,今年我們給別的公司代理烘干玉米。給我們一噸五元的烘干費(fèi),我們需要給對(duì)方開(kāi)烘干費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱應(yīng)該打什么,
@董孝彬老師:老師好,我一般納稅人這月的收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅勞務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?那入賬還這樣入么?借,費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。貸銀行。
請(qǐng)問(wèn)市外的打車費(fèi)和餐費(fèi)一起可以記差旅費(fèi)嗎
老師,我想問(wèn)下,有個(gè)公司想要開(kāi)房屋租賃費(fèi),但是這個(gè)公司沒(méi)有租賃任何房子的,名下也沒(méi)有房屋,只是法人名下有房子,要怎么樣處理
老師,請(qǐng)問(wèn)什么出口轉(zhuǎn)廠?具體是怎么操作的?


稅務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了,不開(kāi)票收入就在賬上做么?
不是的 不開(kāi)票收入是報(bào)稅時(shí)填報(bào) 賬上處理開(kāi)票否無(wú)差異 都需要貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師 稅務(wù)報(bào)表都已經(jīng)報(bào)完了,沒(méi)有報(bào)不開(kāi)票數(shù)據(jù),現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付的余額有沒(méi)有什么合規(guī)的處理方法
同學(xué)您好 應(yīng)收應(yīng)付余額是正?,F(xiàn)象 現(xiàn)在貴公司的問(wèn)題在于稅務(wù)少報(bào)了收入 少納稅了?
但是我企業(yè)1月就可以開(kāi)票平了 ,這樣也不可以是嗎
是的 因?yàn)檎髌诓煌?而且收入所屬期也不一致 正常來(lái)說(shuō)是要調(diào)整12月報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表的
好嘞 明白了 非常感謝您
您客氣啦 不麻煩的話請(qǐng)好評(píng)一下哦 謝謝您