電子稅務(wù)局里面有一個我的信息,企業(yè)信息里面,你看一下有稅種認(rèn)定,在這里面,只要認(rèn)定上了,不管有沒有發(fā)生,都需要零申報,你看下你是不是沒有。

請問一下,我印花稅已經(jīng)申報成功了,為什么《我的代辦》里還顯示未申報啊
小規(guī)模電子稅務(wù)局里面按期應(yīng)申報不顯示印花稅而是財產(chǎn)經(jīng)營...,怎么才能顯示印花稅,刪掉財產(chǎn)經(jīng)營稅?
電子稅務(wù)局顯示印花稅已經(jīng)申報成功,為什么還收到了稅務(wù)局的責(zé)令申報印花稅的通知?
請問,電子稅務(wù)局申報印花稅,申報金額,顯示已經(jīng)按期申報,但是之前沒有申報,這是怎么回事了
為什么電子稅務(wù)局顯示這么多印花稅需要申報
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
我們已經(jīng)報了
同學(xué),你沒明白我的意思,我的意思是有,如果有年報的營業(yè)賬本印花稅,你如果沒有申報這一個就是不對
14號報的,款也扣了,但還是收到么責(zé)令申報通知
你申報是買賣合同肯定不對呀
我報的是營業(yè)帳薄
你看這個
然后你的稅種認(rèn)定呢。
這個是稅種認(rèn)定
你那個營業(yè)執(zhí)照本印花稅的所屬期不對,應(yīng)該是1月1號
我們營業(yè)執(zhí)照是二月份才辦的。
這是稅務(wù)局發(fā)的通知
你這個所屬期不對,你重新選擇一下所屬期吧。