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老師下午好,老師2023年銀行付款手續(xù)費1000元,沒有開具發(fā)票,只是根據(jù)銀行回單入賬,2024年1月才開具的增值稅專票,請問怎么做賬?

2024-01-17 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-17 15:37

建議應交稅費、應交增值稅進項貸、利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增,調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分,調(diào)整的也是只調(diào)整稅額。

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齊紅老師 解答 2024-01-17 15:37

借應交稅費應交增值稅進項剛才打錯了。

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建議應交稅費、應交增值稅進項貸、利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增,調(diào)增的是發(fā)票的稅額的那一部分,調(diào)整的也是只調(diào)整稅額。
2024-01-17
借財務費用負數(shù) 借應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-25
你好! 貸:財務費用 負數(shù) 進項稅部分 借:進項稅
2024-03-09
借應交稅費應交增值稅進項,借財務費用負數(shù)做這個調(diào)整。
2022-01-11
你好,23年把相應的進項稅額轉(zhuǎn)入貸認證進項稅額,24年從待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額,23年發(fā)生的費用在今年5月31日前取得發(fā)票都可以稅前扣除。
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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