一般納稅人月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師 現(xiàn)在是小規(guī)模 但是有一張進(jìn)項(xiàng)專票13個(gè)點(diǎn)的 下個(gè)月要升級(jí)成一般納稅人 那這張票下個(gè)月可以抵扣嗎?怎么做賬
老師,我們4月剛升一般納稅人,小規(guī)模時(shí)也收到郭專票,現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時(shí)期的專票不能抵扣,但是系統(tǒng)里這些票都出來了,請(qǐng)問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理?
公司小規(guī)模的時(shí)候收到一張專票是購買的小貨車始終沒有入賬因?yàn)橐郧岸际橇闵陥?bào)現(xiàn)在升了一般納稅人這張專票可以抵扣嗎現(xiàn)在還能入賬嗎
請(qǐng)問我現(xiàn)在是小規(guī)模的,這個(gè)月開了張100萬發(fā)票?,F(xiàn)在升成一半納稅人的話,這張100萬發(fā)票是怎么繳稅的?還有進(jìn)項(xiàng)票沒升級(jí)前開的,現(xiàn)在升級(jí)了能抵扣么?多久時(shí)間能用?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個(gè)月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
就是說這張發(fā)票還是按小規(guī)模的繳稅?
是的,還沒升級(jí)前都是按小規(guī)模交
那進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是小規(guī)模時(shí)候開的,能抵扣么
如果我是一般納稅人了,就是暫時(shí)沒銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來多久都可以抵扣么?還是年度內(nèi)的?
小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有時(shí)間限制
隔年都可以的?
是的,可以的,沒問題的哈