你好同學(xué),稍等正在作答
2021年12月A公司向B公司銷售貨物一批,合同上注明的銷售價(jià)格為2260萬元。假定A公司為工商企業(yè)一般納稅人,B公司為商業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,專用發(fā)票已開給B公司,貨款未付。請(qǐng)寫出B公司的采購業(yè)務(wù)的分錄。金額保留到元位
2021年12月]A公司向B公司銷售貨物一批,合同上注明的銷售價(jià)格為2260萬元。假定兩公司均為工商企業(yè)一般納稅人,專用發(fā)票已開給B公司,貨款未付。請(qǐng)寫出B的采購業(yè)務(wù)的分錄。金額保留到元位。(假定B公司為某商場(chǎng),采購產(chǎn)品為庫存商品)
【2021年12月]A公司向B公司銷售貨物一批,合同上注明的銷售價(jià)格為2260萬元。假定兩公司均為工商企業(yè)一般納稅人,專用發(fā)票已開給B公司,貨款未付。請(qǐng)寫出B公司的銷售業(yè)務(wù)的分錄。金額保留到元位。
【2021年12月]A公司向B公司銷售貨物一批,合同上注明的銷售價(jià)格為2260萬元。假定兩公司均為工商企業(yè)一般納稅人,專用發(fā)票已開給B公司,貨款未付。請(qǐng)寫出B的采購業(yè)務(wù)的分錄。額保留到元位。(假定B公司為某商場(chǎng),采購產(chǎn)品為庫存商品)
【2021年12月]A公司向B公司銷售貨物一批,合同上注明的銷售價(jià)格為2260萬元。假定兩公司均為工商企業(yè)一般納稅人,專用發(fā)票已開給B公司,貨款未付。請(qǐng)寫出B公司的銷售業(yè)務(wù)的分錄是
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
裝修開票,對(duì)方跟我要項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址,我們就是實(shí)體店裝修,項(xiàng)目名稱填什么,項(xiàng)目地址填店里地址可以嗎
借:應(yīng)收帳款 22600000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260000