你好,那你得按照一般納稅人的稅率來開了。
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開,我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個(gè)紅沖的發(fā)票在二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候需要單獨(dú)提現(xiàn)嗎
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
老師,您好!在今年3月里已給客戶開具普票15萬元(客戶屬小規(guī)模納稅人),現(xiàn)在客戶(現(xiàn)在是一般納稅人)把之前開的這15萬元的票拿來需要重新買專票。老師,這對(duì)于開票方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
2023年4月時(shí)候票已經(jīng)開了開的普票,現(xiàn)在客戶要求沖紅這張普票改開專票,這樣可以沖紅重新開嗎?
可以重新開的,但是你得按照一般納稅人。
因?yàn)橐话慵{稅人沒有小規(guī)模期間的1%的稅率,你沒法開了。
4月時(shí)候還是小規(guī)模,6月才認(rèn)定的一般納稅人
一般納稅人他開不了1%的稅率了。
要不你就直接拒絕吧,你跟他說開不了1%稅率。