同學(xué),你好 12月計(jì)提工資計(jì)提多了,那匯算清繳是調(diào)減對(duì)嗎 對(duì)的 是以企業(yè)所得稅來(lái)說(shuō)的,就是可以不可以稅前扣除
老師,假如去年10月至12月工資計(jì)提了到今年匯算清繳前都沒(méi)有發(fā)放!個(gè)稅也都按每月計(jì)提金額報(bào)了!1、請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增這3個(gè)月工資對(duì)吧, 假如匯算清繳后這幾個(gè)月工資又發(fā)了。來(lái)年年匯算清繳還需要調(diào)減嗎?
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
匯算清繳時(shí)候,工資調(diào)增,是因?yàn)槎嘤?jì)提了工資,并且在匯算清繳時(shí)候沒(méi)有發(fā)放。 那賬務(wù)如何處理,是否調(diào)整以前年度損益?
匯算清繳,調(diào)增,調(diào)減,是在什么角度說(shuō)的。打個(gè)比方,12月計(jì)提工資計(jì)提多了,那匯算清繳是調(diào)減對(duì)嗎
老師 工資年前計(jì)提多了,12月也申報(bào)了,我這個(gè)是就在今年沖減還是年度匯算清繳表格需要調(diào)增呢
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話(huà)叫調(diào)減嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,需要調(diào)的