你好,在打字的哈,稍等哈
老師,客戶的一筆應(yīng)收帳款沖減了他賣給我們的一筆原材料款,原材料款上個(gè)月有做會(huì)計(jì)分錄,那這個(gè)月我應(yīng)該怎么做這筆原材料的會(huì)計(jì)分錄
做的產(chǎn)品報(bào)廢了,但是發(fā)票沒有開給客戶,現(xiàn)在又補(bǔ)了原材料回來做,那么這個(gè)涉及的分錄怎么寫
老師,你好,我公司的研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化的這些記入管理費(fèi)用后,比如是領(lǐng)用的材料,這些材料做了一個(gè)樣機(jī),這個(gè)樣機(jī)可以賣,我應(yīng)該怎么做賬,如果不可以賣又應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們公司是高新企業(yè),公司研發(fā)有一部分廢料,現(xiàn)在我們需要做一筆賣廢料的收入,需要做到九月份,我應(yīng)該怎么做啊,是不是需要公戶走一筆賬啊
老師你好,我公司研發(fā)的產(chǎn)品賣出去了,會(huì)計(jì)怎么做分錄?還有研發(fā)的產(chǎn)品報(bào)廢了,報(bào)廢的廢料賣又應(yīng)該怎么做賬呢?謝謝老師幫我詳細(xì)說一下。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅 其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)支出 貸:原材料--廢料
我是不是應(yīng)該充減研發(fā)費(fèi)用呀?
?借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出, 貸:原材料? 材料報(bào)廢了
加油? 問題結(jié)束記得給我好評哦
加油? 問題結(jié)束記得給我好評哦