借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
您好,老師!對(duì)公戶提現(xiàn)到法人個(gè)人賬戶作為備用金,然后用這個(gè)備用金給法人自己發(fā)工資可以嗎
法人轉(zhuǎn)賬給自己公司時(shí),只選了手機(jī)轉(zhuǎn)賬,沒有備注,到時(shí)法人還可以把錢拿回來嗎?拿回來需要交稅嗎?
您好,老師,銀行轉(zhuǎn)給法人的錢,摘要是備用金,請(qǐng)問怎么做賬呢?
老師您好!法人自己拿的備用金給公司,怎么做賬?需要轉(zhuǎn)給法人嗎?
老師好,請(qǐng)問我公司賬上沒錢,要交社保了,法人用自己的銀行卡轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢怎么備注,等公賬有錢還能再轉(zhuǎn)給法人
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
還款的時(shí)候再轉(zhuǎn)給個(gè)人就可以了。
法人直接給的現(xiàn)金,我用對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)給法人嗎?然后 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款 摘要就寫:還備用金嗎?
是給的現(xiàn)金還是直接轉(zhuǎn)賬到銀行的?
是給的現(xiàn)金是收到現(xiàn)金借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。 退回去就是還款,借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款。
那其他應(yīng)付款還有法人支付的廣告費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)這些可以一次性轉(zhuǎn)給法人,還是一筆一筆的轉(zhuǎn)賬
你好 是的 都可以 按實(shí)際就行?
一起轉(zhuǎn)賬摘要有要求嗎?新公司法人墊付了一些錢,都有票,一直沒有支付給法人
支付什么錢這樣寫就好了?