久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師23年的成本因為沒有發(fā)票,付款的時候全都做成了其他應(yīng)收賬款,在24年匯算清繳之前開來發(fā)票的話,這要怎么做賬呢

2024-01-15 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-15 21:32

您好 請問23年沒有暫估成本入賬嗎

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 21:33

沒有,就只是做借其他應(yīng)收款,貸銀行

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 21:43

那應(yīng)該暫估成本入賬的 請問單位用什么會計準則

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 21:47

小企業(yè)會計準則,老師,酒店足療行業(yè)的房租租金計提的時候可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 21:55

如果有租金實際發(fā)生 暫時沒有取得發(fā)票 可以這樣寫分錄的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:00

之前是給會計公司做的,11月我接的時候發(fā)現(xiàn)他們?nèi)紱]有計提也沒有暫估,現(xiàn)在賬面上出現(xiàn)很多其他應(yīng)收賬款,和預(yù)付賬款,導(dǎo)致未分配利潤有80多萬,這會影響匯算清繳嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:01

這些匯算清繳前能取得發(fā)票嗎

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:02

能取到部分

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:04

那23年沒有暫估入賬? 會影響匯算清繳的? 因為匯算清繳前取得23年度的成本費用發(fā)票 可以稅前扣除的

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:05

那這要怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:08

您23年4季度的已經(jīng)申報成功了嗎

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:09

是的,所以現(xiàn)在不知道怎么面對匯算清繳

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:12

那您23年是不是預(yù)繳了企業(yè)所得稅

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:15

我11月接,做了10-12月的賬,當(dāng)時錄入期初的時候我沒有錄入利潤表,今天申報的時候就只按我的利潤表申報,所以沒有預(yù)繳,等下班才發(fā)現(xiàn)申報錯了

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:16

那可以再去更正申報的 把成本費用暫估入賬 然后再更正財務(wù)報表 申報表

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:18

意思過了今天都還可以更正申報嗎,之前付款的沒有發(fā)票他們?nèi)甲龀闪似渌麘?yīng)收賬款和預(yù)付賬款,我現(xiàn)在還能全都做成成本費用暫估入賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:19

是的?過了今天都還可以更正申報嗎 之前付款的沒有發(fā)票全都做成了其他應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,如果實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 暫時沒有取得發(fā)票 現(xiàn)在還能全都做成成本費用暫估入賬

頭像
快賬用戶3023 追問 2024-01-15 22:21

那是要做在第四季度的報表上嗎,會計分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收賬款或者預(yù)付賬款嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-15 22:22

是要做在第四季度的報表上 分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 請問23年沒有暫估成本入賬嗎
2024-01-15
你好,實際有業(yè)務(wù)的,你這個不需要賬務(wù)處理。你如果紅沖了應(yīng)付賬款一直有借方余額。
2024-12-26
沖銷暫估借營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付暫估負數(shù) 開票金額做賬 借營業(yè)務(wù)成本10 以前年度損益調(diào)整 15 貸銀行存款25
2024-06-24
你好,這個最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
2024-06-24
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×