您好 請問23年沒有暫估成本入賬嗎

老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票,匯繳時把暫估的這部分調出來,賬務處理怎么做呢
老師:22年暫估了成本,匯算清繳之前沒有開得發(fā)票,做匯算清繳的時候又沒有做調整,怎么辦呢?
老師23年的成本因為沒有發(fā)票,付款的時候全都做成了其他應收賬款,在24年匯算清繳之前開來發(fā)票的話,這要怎么做賬呢
老師,23年的時候發(fā)票開出去,對方成本票沒開進來,我賬上一直暫估的,那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進來就不用補稅,沒開進來匯算清繳就要補稅的吧這意思吧
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
請問老師這個殘疾人就業(yè)保障金申報,怎么申報啊?點開沒有看見殘疾人申報的表?
老師請問一下我們公司要準備招內賬會計,老板讓我想點問題來面試,我應該問些什么呀,老板讓問點專業(yè)的
農業(yè)發(fā)展公司,買的地兩百多畝種蔬菜等,這塊地需要繳納什么房產稅或者什么土地稅稅嗎
從對公賬戶里面,提取金額到老板的賬戶里,銀行這邊有什么手續(xù),因為這次錢屬于之前老板墊付款,現(xiàn)在對方打到對公賬戶里了,現(xiàn)在怎么合理地轉出來
老師,我是村黨組織領辦合作社的,現(xiàn)在想把固定資產轉到合作社,怎樣做分錄
老師,運輸服務行業(yè)中賣方開具普票或者專票在備注欄是必須要注明圖片中圈中得這些信息嗎?
老師公司掛靠社保的,個人所得稅怎么申報啊,這個社保要全額收回來
老師,您好,請問下企來受益人備案是必須做的嗎?
廣告費一千元以下可以自行墊付報銷,一千元以上的廣告費就要對公支付,這樣做可以吧
老師,供應商開紅字發(fā)票給我方,分錄怎么做?
沒有,就只是做借其他應收款,貸銀行
那應該暫估成本入賬的 請問單位用什么會計準則
小企業(yè)會計準則,老師,酒店足療行業(yè)的房租租金計提的時候可以借主營業(yè)務成本,貸應付賬款嗎
如果有租金實際發(fā)生 暫時沒有取得發(fā)票 可以這樣寫分錄的 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款-暫估其他應付賬款 實際收到發(fā)票 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應收款
之前是給會計公司做的,11月我接的時候發(fā)現(xiàn)他們全都沒有計提也沒有暫估,現(xiàn)在賬面上出現(xiàn)很多其他應收賬款,和預付賬款,導致未分配利潤有80多萬,這會影響匯算清繳嗎
這些匯算清繳前能取得發(fā)票嗎
能取到部分
那23年沒有暫估入賬? 會影響匯算清繳的? 因為匯算清繳前取得23年度的成本費用發(fā)票 可以稅前扣除的
那這要怎么做呢
您23年4季度的已經申報成功了嗎
是的,所以現(xiàn)在不知道怎么面對匯算清繳
那您23年是不是預繳了企業(yè)所得稅
我11月接,做了10-12月的賬,當時錄入期初的時候我沒有錄入利潤表,今天申報的時候就只按我的利潤表申報,所以沒有預繳,等下班才發(fā)現(xiàn)申報錯了
那可以再去更正申報的 把成本費用暫估入賬 然后再更正財務報表 申報表
意思過了今天都還可以更正申報嗎,之前付款的沒有發(fā)票他們全都做成了其他應收賬款和預付賬款,我現(xiàn)在還能全都做成成本費用暫估入賬嗎
是的?過了今天都還可以更正申報嗎 之前付款的沒有發(fā)票全都做成了其他應收賬款和預付賬款,如果實際業(yè)務已經發(fā)生 暫時沒有取得發(fā)票 現(xiàn)在還能全都做成成本費用暫估入賬
那是要做在第四季度的報表上嗎,會計分錄是借主營業(yè)務成本,貸其他應收賬款或者預付賬款嗎
是要做在第四季度的報表上 分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款