同學(xué)您好,年度的是!營業(yè)賬簿印花稅=(實收資本+資本公積)*萬 分之2.5,如果是小規(guī)模納稅人,印花稅還可以減半征收
您好,小規(guī)模季度報印花稅,第二季度的印花稅零申報忘記報了,怎么辦
老師,印花稅每個季度都繳納的,但是這次要繳納年度的印花稅,查看的已經(jīng)申報,而且稅源同步申報時,提醒又要稅源同步,怎么回事
你好,老師,單位印花稅原來都是按季度報,這月除了季報還有個年報,是怎么回事
請問年度申報印花稅和季度申報印花稅有區(qū)別么?平常季度牽涉的印花稅是買賣合同已經(jīng)申報,年度要申報什么印花稅么?
#提問#老師年度印花稅怎么申報,季度印花稅報完了,怎么還有年度的提示已增加季度了?怎么回事?
請問勞務(wù)費開什么發(fā)票
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報關(guān)確認收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認收入當(dāng)期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?
老師,您好,社保新開戶,剛做完增員,在社保費客戶端應(yīng)該怎么做啊,申報繳費?還有其他要注意的嗎
成品油進項發(fā)票,可以和服務(wù)費的銷項發(fā)票,抵扣嗎?
下個月電商平臺推送的數(shù)據(jù) 以什么確認為收入呢?是我實際收到的錢數(shù)嗎
老師我們?nèi)绻覀兪圬泴Ψ焦静灰?,我們怎么計算加稅不會虧呢?/p>
格美酒店向易旅旅行社借款49.4萬,還款56萬,其中有一萬元是代運營費用,剩下為利息,還款方式為置換房間
營業(yè)賬簿不是裝訂的資料嗎幾塊錢一份?怎么成了實收資本了?
同學(xué)您好,這部分原是5塊一本取消了,現(xiàn)在只有資本金賬簿交印花稅的
好的,謝謝但是23年我們單位不到年底稅務(wù)局就讓交了實收資本印花稅,已經(jīng)交完了,就不用再交了吧
你好,可以的, 沒問題
已經(jīng)交完了,就不用再交了
老師,還有23年交完營業(yè)賬簿印花稅后我發(fā)現(xiàn)實收資本入錯了一個不應(yīng)該入到實收資本,后期調(diào)賬了,導(dǎo)致印花稅交多了,還能退嗎?
同學(xué)您好,你好,可以申請退的