這個(gè)科目沒有余額,是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里。
老師,這個(gè)月用過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,利潤表我要把以前年度損益調(diào)整的發(fā)生額,填到哪里
5月匯算清繳用了以前年度損益科目,第三季度申報(bào)的時(shí)候所得稅申報(bào)表利潤總額與利潤表利潤總額不一致,少了以前年度損益,怎么怎么處理
上年利潤表數(shù)據(jù)和科目余額表數(shù)據(jù)不一致,利潤表沒體現(xiàn),科目余額表體現(xiàn)了,可以用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?
年報(bào)的利潤表里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目,那我報(bào)表里以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額該填在哪兒??
老師,我們賬上用了以前年度損益,我們季報(bào)的利潤表沒得以前年度損益,我想問下科目余額表這個(gè)以前年度損益科目的余額填寫在利潤表中的哪里
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
沒有啊,利潤表中沒有這個(gè)金額,導(dǎo)致利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末減期初的余額不等,就差以前年年度損益科目余額
這個(gè)本來也不填寫在利潤表啊,因?yàn)樗鼪]有余額,它是填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里的。
可是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對(duì)了
把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后考慮進(jìn)這個(gè)數(shù)據(jù)就對(duì)上就行了。
可是利潤表沒有可以填這個(gè)數(shù)據(jù)這一項(xiàng),填哪里呢
利潤表上不單獨(dú)填寫這個(gè)。
那就是不管這個(gè)數(shù)據(jù),直接申報(bào)嗎
那就是這樣處理的對(duì)的。