同學(xué),你好 做無(wú)票收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,您好,我想問(wèn)一下,公司已開(kāi)發(fā)票,但是貨未發(fā)出且貨款也沒(méi)收到,該如何做賬務(wù)處理
老師,咨詢下我1.出了貨未開(kāi)票,如何會(huì)計(jì)處理?2.貨未出先開(kāi)票,如何會(huì)計(jì)處理?3. 貨出了完了只開(kāi)了部分發(fā)票如何賬務(wù)處理?4.開(kāi)了所有發(fā)票只出了部分貨怎么賬務(wù)處理?
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開(kāi)票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),但是未發(fā)貨,當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們收了對(duì)方410預(yù)收款,貨物備了4年還未提取,公司現(xiàn)在想將該貨物銷毀,已給對(duì)方發(fā)函,賬務(wù)上怎么處理比較好呢
老師你好,公司是一般納稅人,目前預(yù)收貨款11300,已開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,但公司還未進(jìn)貨,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理?后面進(jìn)貨發(fā)貨了,又如何處理呢?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開(kāi)出的發(fā)票是5000,填的付款申請(qǐng)是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
老師,簽了勞務(wù)合同,但是以工資薪金的方式申報(bào)個(gè)稅,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,一般納稅人開(kāi)咨詢費(fèi)發(fā)票稅率是多少呢?小規(guī)模稅率是多少呢?
老師 科目余額表中預(yù)收賬款有借方,貸方是怎么看的如最后期末余額數(shù)是怎么得到, 是不是預(yù)收期初貸方+本年累計(jì)數(shù)貸方-本年累計(jì)借方? 可是我這樣算為什么≠期末余額。
我們是旅游行業(yè),經(jīng)常墊付款,之前的會(huì)計(jì)把墊付款都掛預(yù)付賬款對(duì)嗎?都是打給個(gè)人的,是不是掛其他應(yīng)收款才對(duì)吧!
會(huì)計(jì)帳戶,會(huì)計(jì)科目,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之間的異同?
#提問(wèn):老師:在上海楊浦區(qū)注冊(cè)公司,公司地址在虹橋區(qū),開(kāi)戶銀行在楊浦區(qū),這樣可以嗎?
老師,個(gè)人代開(kāi)的建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,戰(zhàn)略中的產(chǎn)業(yè),行業(yè),企業(yè)是怎么區(qū)分,有什么關(guān)系?
老師我單位給業(yè)務(wù)員配了三輛電動(dòng)車,每輛車3600,這10800我是不是可以借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還需要入到固定資產(chǎn)里,每月折舊嗎,謝謝老師
上月做了預(yù)收賬款,未發(fā)貨未開(kāi)票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;次月發(fā)走一部分貨物應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票就直接沖預(yù)收嗎 那開(kāi)票又怎么做
同學(xué),你好 是的,確認(rèn)無(wú)票收入 之后開(kāi)發(fā)票 借:預(yù)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我以為發(fā)貨時(shí) 做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 開(kāi)票時(shí) 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎
同學(xué),你好 這樣不對(duì)的
為什么呢
同學(xué),你好 沒(méi)有這樣的分錄,開(kāi)票肯定要有應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是會(huì)傳到申報(bào)表的
好的 謝謝老師
不客氣,祝工作順利