同學你好,對于小規(guī)模簡單處理即可,做當年的管理費用
老師,請問實際工作中,之前錯誤的將費用計入管理費用借方了,往后月份發(fā)現(xiàn)不對,又直接做了一筆分錄,貸記了管理費用, 我在月底結轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn),憑證沒有問題,但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù),而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了,這該怎么辦,怎么填利潤表?
老師您好,我有一家企業(yè),2020年,已經(jīng)沒有業(yè)務了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進項發(fā)票,請問,這張發(fā)票,如果入賬,該怎么填憑證?我這個公司,2020年一直沒有業(yè)務,打算今年銷戶了。這張發(fā)票,還用入賬嗎?還有我賬里,預付賬款,還有金額,2000左右,到現(xiàn)在沒平,請問該如何處理?
信和達公司2021年12月末,財務主管檢查明細賬時發(fā)現(xiàn)如下問題,請根據(jù)業(yè)務內(nèi)容,會計進行相應的會計處理。1.12月25日,財務主管發(fā)現(xiàn)行政部購買打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費用-辦公費2150貸:銀行存款2150在銷售費用-辦公費、銀行存款明細賬上均登記成2150元,請問:(1)該記賬憑證是否有錯,如有錯,請采用什么方法進行更正。(2)編制正確的會計分錄。
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務成本-包裝費, 貸:預付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調(diào)別的嗎?會計憑證對嗎? 謝謝
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務成本-包裝費, 貸:預付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調(diào)別的嗎?會計憑證對嗎? 用的是2013年小企業(yè)會計準則, 謝謝
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉(zhuǎn)出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
好的。那就是借:管理費用貸:應付賬款。平賬了。那匯繳清算這筆業(yè)務需要調(diào)增嗎
同學你好,不用處理,因為用的是小企業(yè)準則,影響今年的損益,往年不調(diào)。
嗯嗯好的
小企業(yè)準則相對簡單。