同學您好! 不可以為負數(shù),如 明細是負數(shù),重分類到其他流動資產(chǎn)
財務報表應交稅費顯示負數(shù)是什么意思
老師,財務報表應交稅費里面可以為負數(shù)嗎?負數(shù)代表著什么意思?
老師,應交稅費負數(shù)代表什么意思
老師 資產(chǎn)負債表里面的應交稅費 期末余額為負數(shù) 是什么意思呀
老師好!資產(chǎn)負債表里面應交稅費是負數(shù)代表什么意思呢
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎?退票費呢?
關于復利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認收入1000萬,按照收入5%,只能確認50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
表示的是留抵 稅款或多交的稅款
老師,怎么個重分類法?可是我的余額表應交稅費期末余額在借方喃
同學您好,學員您好,是的,對的期末余額在借方重分類到其他流動資產(chǎn),正常是貸方余額表示就是應交的稅,借方余額我們一般說是負數(shù)
老師,你的意思是把資產(chǎn)負債表里應交稅費負數(shù)歸零,移到其他流動資產(chǎn)應交稅費的正數(shù)么?
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
那這樣,需要調(diào)賬嗎?或者是需要在哪里備注嗎?
這樣調(diào)整的話,總資產(chǎn)不就是變多了嗎?應交稅費歸零之后是不是未分配利潤那里要調(diào)動?
同學您好,是否需要調(diào)賬取決于公司的會計政策和稅收安排。一般來說,如果所得稅費用在12月確認,但稅款在次年1月繳納,需要進行調(diào)賬處理。具體調(diào)賬方式需要根據(jù)實際情況進行判斷,并在相關賬目中進行備注說明。調(diào)整后,總資產(chǎn)和未分配利潤等科目也會相應調(diào)整。