你好,如果是一般納稅人的,有可能是有沒認證的發(fā)票,還有一個可能就是進項大于銷項,還有一個可能就是少做了計提。
老師您 好,想問一下,資 產(chǎn)負債表里面的,應(yīng)交稅費是負數(shù),是什么意思呀,
你好 老師 資產(chǎn)負債表上 應(yīng)交稅費欄是負數(shù) 表示什么意思呢?
老師,您好,請問資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費是負數(shù)是什么意思?
資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)交稅費是負數(shù)是什么意思
老師你好,資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費負數(shù)是正常的的?代表什么意思?
老師,問下,個體戶不能扣工資,但還是可以扣費用6萬,三險一金,專項附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價為600萬元,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺電視機,1465/臺,做什么分錄好,墻布做什么分錄
工人有工資,但2025年4月沒有發(fā)放,按0申報?
5月做個稅專項附加扣除。那我在5月申報4月的個稅時,這個人會抵個稅嗎
先注銷公司還是銀行公戶
老師,電子稅務(wù)局里面怎么添加報稅人員呢
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該項投資時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)負債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
收到,謝謝
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那轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額是什么意思呢
你好,借方有余額,很有可能就是有留底。
我是不是做錯了,我平時按以前方式做的,計提時借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅10000 繳稅時 借:應(yīng)交稅費未交增值稅10000 貸:銀行存款10000,是不是還漏了
哦,你的銷項和進項有余額嗎?如果是的話,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
有余額,就是說我做借:進項稅額10000 貸 :應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅10000,這樣做對嗎
你如果把銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有借方余額,那就是一定留抵押。
好的,謝謝
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那我進項和銷項的金額轉(zhuǎn)多少呢
發(fā)生額 結(jié)轉(zhuǎn)的當然是發(fā)生額了,讓進項銷項沒有余額呀。
分錄怎么做呢?老師,我也是剛做不久不知道具體的,前面那個會計根本沒做這個環(huán)節(jié),好多都一直掛著
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
謝謝老師
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