嗯,你好,這個如果放到個體戶的話,工資薪金就得有變化的

老師好,1,我們公司6月開了外經(jīng)證預繳稅款,這個月申報稅時是不是把相對應的已經(jīng)預繳的稅款填到增值稅納稅申報表跟附件稅申報表里,還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報表里去?2.外經(jīng)證繳納的個人所得稅怎么做分錄做賬?
一個員工在一個有限合伙企業(yè)申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,申報的時候基礎費用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報,導致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時候顯示每月5000元費用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎費用在匯算清繳的時候在工資薪金這個公司里面顯示
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,自然人交個稅是按照每個月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個稅的時候,我除了每個月報公司的員工的工資薪金所得,我還要報經(jīng)營所得,這個經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報,是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報嘛,是這樣理解么
你好老師,請問個體戶有經(jīng)營所得,但又在其他公司申報了工資薪金,到匯算清繳時最后會把工資薪金并入到經(jīng)營所得里面來交所得稅還是另算呢?如果不做匯算清繳系統(tǒng)也同樣可以監(jiān)測到的是嗎?
我們公司有一個員工,每月報工資薪金所得,她還有一個個體,做賬也是我公司做,報稅也是我們做,第四季度報經(jīng)營所得時顯示要繳稅了,我想把工資薪金所得里的專項附加扣除放到經(jīng)營所得里,然后個稅表不變,能行嗎?還是個稅表申報表必須變?
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉(zhuǎn)給員工時怎么做會計分錄?
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調(diào)增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應付賬款,我主營業(yè)務收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
工資薪金怎么變?我12月份的個稅已經(jīng)申報了
那就得去修改申報表,把這些專項附加扣除減去
是在12月份更改嗎?還是每個月的都要改?
這個你可以直接在12月份里面調(diào)整
具體怎么調(diào)整呢?
你是得去調(diào)整申報表,最好還是去稅務局修改申報
需要她先在手機將扣繳人變成她的個體名字嗎?
對,肯定是需要咱們做一下變更
我可以不更改,讓她交個體的稅,然后匯算清繳嗎?匯算清繳的時候會退經(jīng)營所得的稅嗎?
你這個工資信息里面的不減去的,匯算清繳也加不上
哦哦,好的
好的,幫忙給個五星好評東西都行