你好同學(xué),報(bào)表來(lái)自于賬,你檢查一下,賬、折舊表和報(bào)表的關(guān)系。 是不是本期有清理的
老師好,當(dāng)固定資產(chǎn)計(jì)提完折舊之后,資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值是多少?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬累計(jì)折舊和資產(chǎn)負(fù)債表一致。和固定資產(chǎn)臺(tái)賬不一致該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)是怎么合計(jì)的?其中固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計(jì)折舊 加 賬面價(jià)值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話(huà)不是計(jì)重了?
17年6月公司買(mǎi)的小貨車(chē)59800,折舊34086,23年11月有賣(mài)了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對(duì)嗎,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費(fèi)中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5
為什么資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面不一致
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
17年6月公司買(mǎi)的小貨車(chē)59800,折舊34086,23年11月有賣(mài)了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計(jì)折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25。為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費(fèi)中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5。 11月賣(mài)一個(gè)固定,新買(mǎi)一個(gè)固定資產(chǎn)29000
10月折舊84,賬面凈值74,在11月折舊74就可以了是吧
折舊這份為準(zhǔn)
為什么呀
你好同學(xué),處置當(dāng)月還需要計(jì)提。
先計(jì)算一下。保證計(jì)算先正確。