實(shí)際業(yè)務(wù)都沒有影響 成本費(fèi)用都有發(fā)票吧

老師,請(qǐng)問一下上季度我們公司企業(yè)所得稅成本和收入填寫錯(cuò)誤,但結(jié)果是對(duì)的,請(qǐng)問有影響嗎?
請(qǐng)問我們這個(gè)月有40萬的收入,但是企業(yè)沒有成本,對(duì)我們有什么影響嗎?開的是專票,所以增值稅和印花稅得交,企業(yè)所得稅有沒有影響?企業(yè)之前一直虧損也幾十萬了!
您好 我想問一下 有限合伙企業(yè) 工商注冊資本是94萬,無實(shí)繳,這94萬是由正常公司的資本公積轉(zhuǎn)過來的,請(qǐng)問有限合伙企業(yè)是否需要交納經(jīng)營所得稅?
老師你好!我想問一下建筑業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是1.50%.我公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率是0.13%算低嗎?
營業(yè)收入100萬,營業(yè)成本80萬,現(xiàn)在公司要調(diào)營業(yè)收入,我想把公司收入報(bào)價(jià)提高20%成本不變,那么我的對(duì)利潤涉及的所得稅,跟增值稅,跟印花稅,附加稅的影響,計(jì)算思維是如何計(jì)算
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


成本都有發(fā)票。因?yàn)榻ㄖ袠I(yè)要先買材料修建,所以現(xiàn)在導(dǎo)致成本比營業(yè)收入高。
你好,先買后買沒有關(guān)系吧,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)是對(duì)應(yīng)的嗎?和收入對(duì)應(yīng)的
你做a項(xiàng)目的這個(gè)收入,你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,得是a項(xiàng)目的成本才行
結(jié)轉(zhuǎn)成本都是根據(jù)成本發(fā)票金額結(jié)轉(zhuǎn)成成本的。
那不行,你這個(gè)成本收入不對(duì)應(yīng)。
我們都是給甲方開票算收入,收到成本發(fā)票算成本的
你好,你這個(gè)收入和成本不匹配,有風(fēng)險(xiǎn)。
比如我們給甲方開具發(fā)票50萬,但是我們做工程的時(shí)候已經(jīng)用了70萬了,也收到成本發(fā)票70萬,我就把70萬都做成的成本,50萬做成的收入
你好,你這個(gè)不對(duì) 不合理 只能回復(fù)你這個(gè) 具體的轉(zhuǎn)多少?我們現(xiàn)在沒法給你計(jì)算,因?yàn)槲覀儾恢滥愕臄?shù)據(jù)。
你這種就有風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn),不能保證沒有問題
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快
如果我的營業(yè)收入1900萬,成本也是1900萬的話有問題嗎?
肯定有問題的。不合理的