你好 ; 你有盈利 利潤(rùn)的話就會(huì)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的; 你這個(gè)資本公積是什么情況

您好 我想問一下 有限合伙企業(yè) 工商注冊(cè)資本是94萬(wàn),無實(shí)繳,這94萬(wàn)是由正常公司的資本公積轉(zhuǎn)過來的,請(qǐng)問有限合伙企業(yè)是否需要交納經(jīng)營(yíng)所得稅?
我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金。合伙企業(yè)對(duì)外投資了股權(quán),但是這筆股權(quán)投資虧損了,基本收不回來。該股權(quán)的實(shí)控人為了彌補(bǔ)合伙企業(yè)的虧損,準(zhǔn)備把他自己持有的其他公司的股權(quán)免費(fèi)贈(zèng)與給合伙企業(yè)。想請(qǐng)問您一下,1、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,但是沒有實(shí)繳資本,合伙企業(yè)是否要做賬并報(bào)稅?2、如果贈(zèng)與的股權(quán)已經(jīng)辦理了工商變更,且已經(jīng)實(shí)繳,但是股權(quán)贈(zèng)與協(xié)議上約定,如果后期原來投資的股權(quán)收到回款,那么合伙企業(yè)就需要把收到的贈(zèng)與股權(quán)轉(zhuǎn)回給實(shí)控人。請(qǐng)問合伙企業(yè)是否需要在收到贈(zèng)與的股權(quán)時(shí),確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入,并合并計(jì)入所得稅?
請(qǐng)問老師,我們是一家有限合同企業(yè)(是一個(gè)個(gè)人和一家有限責(zé)任公司合伙成立的),主營(yíng)的是對(duì)外投資業(yè)務(wù),注冊(cè)資本1000萬(wàn),我們年投資收入3000萬(wàn),在沒有成本費(fèi)用的情況下,我們需要就這3000萬(wàn)交哪些稅呢?
A、B想要入資到一家有限合伙企業(yè),注冊(cè)資本是100萬(wàn),AB打算各先打款100萬(wàn)合計(jì)200萬(wàn)到合伙企業(yè),再變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我的問題是 1.打款備注什么款,借款嗎 2.可以先收款,再做股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,然后轉(zhuǎn)位實(shí)收資本嗎 3,注冊(cè)資本只有100萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,100萬(wàn)做實(shí)收資本,另外100萬(wàn)是不是要做資本公積呢 這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,可行嗎
您好,假設(shè)A公司為有限合伙企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)1萬(wàn)元(有限合伙人A認(rèn)繳6900,有限合伙人B認(rèn)繳1500,有限合伙人C認(rèn)繳1500,三個(gè)有限合伙人共認(rèn)繳9900元,占股99%,其中普通合伙人占股1%,)。用這家A公司(有限合伙企業(yè)),跟B企業(yè)有限公司,一起注冊(cè)認(rèn)繳一家實(shí)際開展銷售工作的C公司(C公司認(rèn)繳300萬(wàn),其中A有限合伙企業(yè)認(rèn)繳90萬(wàn),占股30%,B公司認(rèn)繳210萬(wàn),占股70%)。那么當(dāng)C公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損70萬(wàn)(沒有對(duì)外欠賬,只是經(jīng)營(yíng)虧損,銷售收入減去正常開支,虧損70萬(wàn))。請(qǐng)問這個(gè)虧損,A公司中的4位合伙人如何承擔(dān)虧損?各承擔(dān)多少?非常感謝!謝謝!
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問老師,買材料30塊錢,對(duì)方是小個(gè)體,只給開收據(jù),不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>

