 
                            您好,不需要填 減免稅申報(bào)表 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小規(guī)模納稅人,收入季度未達(dá)30萬(wàn)的減免稅費(fèi)不用交。需要填寫(xiě)申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
小規(guī)模增值稅申報(bào),季度開(kāi)普通發(fā)票不夠45萬(wàn),是否需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
請(qǐng)問(wèn)下老師就是我申報(bào)第一季度的增值稅申報(bào)表,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),是否需要填寫(xiě)增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表呢
小微企業(yè),季度開(kāi)具普票30000元,在申報(bào)增值稅時(shí)附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎?還是直接空保存?
老師好:請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開(kāi)具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫(xiě)?謝謝
 
                您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來(lái)確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺(jué)也沒(méi)有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來(lái)處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過(guò)如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司
老師 我購(gòu)買的20萬(wàn)的固定資產(chǎn)應(yīng)該從利潤(rùn)減去嗎
去年收房租1萬(wàn)元元,已開(kāi)發(fā)票做收入,今年退0.8萬(wàn),開(kāi)紅票如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地在珠海,員工被外派去茂名工作,員工在茂名租房可以抵扣個(gè)稅嗎?
河南受益所有人信息備案,是否都要填或填免報(bào)提交?謝謝老師,有人說(shuō)沒(méi)接到銀行通知或短信不用填,是嗎?謝謝老師
老師,中間商銷售蔬菜,可以直接開(kāi)0稅率普票吧?不用再向稅局走什么流程


第10欄填寫(xiě)后,會(huì)提示繳交稅費(fèi),還需要填哪一欄,謝謝。
您好,您填的沒(méi)有問(wèn)題呀,應(yīng)納稅額和免稅額是一樣的,能看一下申報(bào)表的1-6行數(shù)據(jù)么
應(yīng)繳稅額沒(méi)有為零,一直報(bào)錯(cuò)
您好,咱把18行那里填上891.09,看能不能申報(bào)