你好,同學(xué) 老師建議按照實際合同,每次實際采購扣除預(yù)付賬款
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
老師好,請問我們是地產(chǎn)公司,公司名下有自持的商場,委托給商業(yè)公司管理收租金或其他業(yè)務(wù),現(xiàn)在要支付給商業(yè)管理公司預(yù)估的10-12月管理費100萬,按照每月收取租金的點來確認(rèn)管理成本的,錢要付,現(xiàn)在為了減輕三季度所得稅壓力,我正常給商業(yè)開票預(yù)估100萬,我想問等到10~12月份實際的管理費出來后,這個差我應(yīng)該怎么處理?還有預(yù)估和付款以及調(diào)整后面差額的分錄麻煩寫一下,謝謝!
老師,您好,我公司做代理細(xì)胞儲存業(yè)務(wù),預(yù)付給供應(yīng)商80萬預(yù)付款,每單次合同價款為5萬元左右從預(yù)付款里面扣,但是只有返傭我們開給供應(yīng)商收入票。也沒有成本票收進(jìn)來,請問這些預(yù)付賬款要怎么處理?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
按照實際單次合同價款5萬元,其中傭金收入8000元,整個業(yè)務(wù)往來我們只開傭金發(fā)票8000元,請問賬務(wù)處理分錄怎么做?
等于整個代理過程只有一個服務(wù)收入,沒有實際采購成本,但是我們預(yù)付了80萬給供應(yīng)商。老師我這樣表達(dá)您能明白嗎?
現(xiàn)在的問題就是這80萬的預(yù)付款我沒有任何依據(jù)去消賬,只有給的一份表格寫的單次合同扣除的金額。
收入的話 借銀行存款8000 貸其他業(yè)務(wù)收入8000 借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 按照這個
按期預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本處理
可是這個收入只有傭金部分,單次合同價款5萬,傭金8千,這個成本的金額是多少?5萬嗎?那不是成本大于收入很多?
可以按照實際收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣的話,收入成本匹配,也不會產(chǎn)生稅金
那成本也結(jié)轉(zhuǎn)8000,那預(yù)付款80萬要很久才能結(jié)轉(zhuǎn)完???目前實際剩余預(yù)付款只有20萬的樣子,馬上又要付款過去了。怎么辦?
這種是不是你們實際虧損,學(xué)員 看這背景,你們收到的少,支付的多
這預(yù)付款80萬里面其中有30萬是老板及家人自己消費了,另外40萬是客戶給錢到老板的私人賬戶上,但是老板并沒有把這個錢打到公賬上,目前總預(yù)付款還剩10萬總公司會退回。
這樣的話,確實要計入公司支出 支出大于收入,
所以這個業(yè)務(wù)整體怎么做分錄,還請老師幫下忙。謝謝。
支付 借預(yù)付賬款80 貸銀行存款80 每次合同 借銀行存款0.8 貸其他業(yè)務(wù)收入0.8 借其他業(yè)務(wù)支出5 貸預(yù)付賬款5
沒有成本票也可以做嗎?只有一個表格明細(xì)
沒有成本票也可以做 可以的,附件是表格
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),周末愉快