學員朋友您好,月末存貨盤點盤虧,進項稅額轉(zhuǎn)出金額可依據(jù)系統(tǒng)自動計算的盤虧存貨金額乘以適用稅率計算得出。由于物料種類繁多,可利用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)導出功能,對進項稅額進行批量轉(zhuǎn)出。

我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領用材料再結轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領用材料后再結轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
當進行存貨的盤點時,盤虧了要做進項稅的轉(zhuǎn)出,盤盈了,購入了一批原材料,個別的原材料沒有記錄到賬面上,假設企業(yè)是一般納稅人,這個時候當初購入時候相應可以抵扣的進項稅額為什么不能再入賬,
目的:練習存貨清查的核算。資料:甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年年末對庫存材料進行盤點,將賬實不符的材料數(shù)量、金額及原因編制“存貨盤點盈/虧報告表”,并上報審批。存貨盤點盈/虧報告表2021年12月31日金額單位:元位數(shù)量實際單價數(shù)量備注編號品名計量單賬存實存數(shù)量金額金額略角鋼千克8208803.0060180.00計量誤差圓鋼千克10009805.0020100.00管理不善鋁材立方米504005200000然文害,保險公司超微1700合計180.002100.00按財務制度處理。審批意主管領導:張大良見2021年12月31日要求:根據(jù)上述資料分別編制相關會計分錄。
這家企業(yè)跟客戶采購的貨物,每個月確認收入之后結算成本的進項稅有多少抵多少了,現(xiàn)在存貨有很多賬上,但是對應的進項稅都已經(jīng)抵扣完了,那現(xiàn)在怎么辦?沒有進項稅了,這些存貨賣出去結算成本沒有進項稅,這樣一次抵扣,稅務上是沒有問題的,但是有其他風險嗎?一般企業(yè)這種進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么弄的?是一一對應的嗎?不可能全給抵扣沒了吧?
公司用的是erp財務軟件,月末存貨盤點盤虧了,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,盤虧的存貨的金額是系統(tǒng)自動計算的,幾百種物料,這個進項稅額轉(zhuǎn)出金額怎么算呢?不可能根據(jù)物料去一個個查進貨時候的進項稅額的??
老師,小規(guī)模企業(yè),30之內(nèi)的,這個收入,進那個可能啊
報表存貨里面含:原材料,庫存商品,周轉(zhuǎn)材料。這個周轉(zhuǎn)材料指的是不是包裝物。我現(xiàn)在入庫的除了生產(chǎn)的產(chǎn)成品,其他都入的原材料。包裝物是不是應該單另入一個類別啊
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權,企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權,這個需要交什么稅。
直接用系統(tǒng)自動計算的金額乘以適用稅率把進項稅額轉(zhuǎn)出?那轉(zhuǎn)出的這部分進項稅額以前月份已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在勾選平臺需要做什么操作嗎?
不需要再處理了的
那轉(zhuǎn)出的這部分進項稅額不需要在勾選平臺操作給轉(zhuǎn)出,直接在增值稅申報表附表里填列進項稅額轉(zhuǎn)出部分的金額是吧?
同學您好,學員您好,是的,對的