您好,這個(gè)的話,是屬于按照1%的不含稅
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬,開普票之后確認(rèn)收入時(shí),是按價(jià)稅合計(jì)金額確認(rèn)還是不含稅金額確認(rèn)收入?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度銷售額收入超過30萬了,開的都是1%的普票,季度報(bào)稅的時(shí)候交稅是按銷售收入*1%交增值稅不
老師,小規(guī)模開了1%普票,但是季度不超過30萬,確認(rèn)收入包含1%的稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,含開票收入跟未開票收入,在做賬務(wù)處理的時(shí)候換算成不含稅收入應(yīng)該按3%換算還是1%呢
小規(guī)模季度不超過30萬按照開票不含稅金額的1%確認(rèn)收入嗎,2%做營(yíng)業(yè)外嗎
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老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
報(bào)稅的時(shí)候 申報(bào)表的收入額是總額除以1.03的。這樣申報(bào)表 收入額與賬面的收入額不一致。
這個(gè)是沒關(guān)系的,這個(gè)差異可以解釋