您好,對(duì)的,這個(gè)是屬于2%的了這個(gè)
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn),開(kāi)普票之后確認(rèn)收入時(shí),是按價(jià)稅合計(jì)金額確認(rèn)還是不含稅金額確認(rèn)收入?
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí)(開(kāi)普票)要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?還是按含稅確認(rèn)收入?如確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額月末或季末是不是轉(zhuǎn)到 營(yíng)業(yè)外收入?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)還拆分嗎?
老師,最新的小規(guī)模納稅人開(kāi)票是開(kāi)1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬(wàn),免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過(guò)30萬(wàn)時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模開(kāi)了1%普票,但是季度不超過(guò)30萬(wàn),確認(rèn)收入包含1%的稅額嗎?
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)按照開(kāi)票不含稅金額的1%確認(rèn)收入嗎,2%做營(yíng)業(yè)外嗎
有個(gè)疑問(wèn),工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開(kāi)具的,去年沒(méi)有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開(kāi)具不征稅發(fā)票,后期開(kāi)具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開(kāi)的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬(wàn),但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷(xiāo)了,我想問(wèn)下,這個(gè)580萬(wàn)可以注銷(xiāo)的時(shí)候推給投資者嗎?有沒(méi)有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問(wèn)題咨詢(xún)下:賬上有一輛二手車(chē),購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過(guò)戶(hù)轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒(méi)有收款,但是過(guò)戶(hù)需要開(kāi)票,二哥是說(shuō)開(kāi)100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開(kāi)100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷(xiāo)吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過(guò)一年還能入成本嗎