你好 是的,你的理解是正確的
個(gè)體戶查賬征收,個(gè)人經(jīng)營所得所得稅申報(bào),第一季度時(shí)收入657578.14,成本561820.34,可扣除費(fèi)用15000,所得稅按減半征收優(yōu)惠后交了3287.89; 現(xiàn)在申報(bào)第二季度,申報(bào)表頁面顯示稅款所屬期2021年1月至6月,第二季度只開了含稅價(jià)6000元的普票,按兩季度:收入總額657578.14+6000(含稅價(jià))=663578.14,成本沒再加,就按第一季度時(shí)的561820.34,這結(jié)果怎么還得交這么多所得稅
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得季報(bào),第一季度正常有收入成本正常交稅,第二季度沒有收入沒開發(fā)票,可以直接按照第一季度數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?最后應(yīng)退補(bǔ)金額也是0不用交錢
個(gè)體戶按季度申報(bào)個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得時(shí),利潤信息中第二行的“成本費(fèi)用”里面包含上季度交的稅嗎
老師好,個(gè)體工商戶經(jīng)營所得季報(bào),第二行的成本費(fèi)用填寫,包括繳納的所得稅嗎?
老師早上好!個(gè)體戶上個(gè)季度繳納了個(gè)人所得稅經(jīng)營所得10元,這個(gè)10元錢是這個(gè)季度現(xiàn)金繳納的,這個(gè)季度的賬戶處理中要不要把這個(gè)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中?在填報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得報(bào)表時(shí),成本費(fèi)用里,要不要把這個(gè)所得稅費(fèi)用的10元錢加總到里面一起申報(bào)!謝謝!
老師, 我們買了一臺(tái)冰片機(jī),5000多,給的是定額發(fā)票。是不是不能用嗎?
注冊(cè)資本是20萬,股東有錢每次交1500元或者1000元可以嗎?
發(fā)票認(rèn)證后,沒有抵扣,做留底稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請(qǐng)問公司出售二手原購進(jìn)不含稅20萬,殘值0,折舊計(jì)提20萬,現(xiàn)在出售價(jià)6萬不含稅,6月萬交增值稅加附稅和所得稅對(duì)嗎?小企業(yè)不通過固定資產(chǎn)清理嗎?直接營業(yè)外收入對(duì)嗎?分錄怎么做
企業(yè)支付服務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi),支付勞務(wù)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,請(qǐng)問下該勞務(wù)費(fèi)工時(shí)可以與企業(yè)員工的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)匯總成總工時(shí)嗎
公司有時(shí)候買東西的沒有收據(jù),和發(fā)票。怎么處理這個(gè)報(bào)銷流程?
老師,請(qǐng)教一下,中級(jí)會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)管理題目要求不用寫計(jì)算過程,直接寫計(jì)算結(jié)果會(huì)不會(huì)給分呢
老師,應(yīng)付職工薪酬題目要求寫二級(jí)明細(xì),但是不會(huì)沒寫,一級(jí)科目和金額都對(duì)會(huì)給點(diǎn)分嗎
收到的高速過路費(fèi)發(fā)票,普票,我在抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的時(shí)候看了這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票有可抵扣的稅額,這個(gè)普票收到時(shí)應(yīng)如何做賬
老師,早上好[咖啡]有一個(gè)掛靠的廠房項(xiàng)目,造價(jià)2.1億,2年了,沒有按進(jìn)度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,解析下