同學(xué)你好,在電子稅務(wù)局中申報財產(chǎn)行為稅,在中華人民共和國境內(nèi)書立、領(lǐng)受下列憑證的單位和個人,都是印花稅的納稅義務(wù)人,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納印花稅。 下列憑證為應(yīng)納稅憑證: (一)購銷、加工承攬、建設(shè)工程承包、財產(chǎn)租賃、貨物運輸、倉儲保管、借款、財產(chǎn)保險、技術(shù)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證; (二)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù); (三)營業(yè)帳簿; (四)權(quán)利、許可證照; (五)經(jīng)財政部確定征稅的其他憑證。
哪些需要申報印花稅 老師
老師,請問哪些是不用申報印花稅?比如維修、勞務(wù),還有哪些是不需要申報印花稅的?
申報印花稅哪些作為印花稅的計稅依據(jù)
哪些項目需要申報印花稅
印花稅怎么申報,哪些要報印花稅
一般項目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);財務(wù)咨詢;企業(yè)總部管理;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;破產(chǎn)清算服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);商務(wù)代理代辦服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);社會調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)。上述經(jīng)營范圍是否具備助貸資質(zhì)?
老師,我2025年8月1日辦的外經(jīng)證,當(dāng)天開了發(fā)票,當(dāng)天預(yù)交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報2025年8月的增值稅和附加稅。這個預(yù)交增值稅是不是可以抵扣的?
老師,您好,我想向您請教一下,我今天下午碰到一個人,說是,如果一個公司能買幾個羅著作權(quán),就可以少交增值稅。我估計這是胡扯吧?
老師你好,我們公司2月份成立,8月升成一般納稅人,這個沒有報過印花稅,也沒有提示讓報,咋弄,
老師你好,我這個提示沒問題吧
老師,一個員工固定工資2700,每月帶薪休假2天,這個月請假10天,除去2天帶薪休假,8月份有31號,是按照2700/31還是2700/30,算她每天的工資,按照30天不?
老師,怎么在電子稅務(wù)局查詢這張報關(guān)單是哪一年哪一個批次的退稅
營業(yè)收入乘以收入千分之八點三是業(yè)務(wù)招待費臨界點,是什么意思呢?
高新企業(yè)開出去的票,我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品,就可以確認(rèn)是高企收入,就要跟客戶要立項報告,人員分配表,費用分配表,那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈嘍,我去年有筆業(yè)務(wù)就是老板的師兄用私戶轉(zhuǎn)錢到我們公司,然后隔了一個月我們用公戶轉(zhuǎn)回去對方的公戶上,然后對方還開了專票我們,開的票是技術(shù)服務(wù)費,但其實這個不算是真實的業(yè)務(wù),就是一進一出還給老板師兄而已,然后這個發(fā)票的進項又被代賬勾選了,這個要怎么做賬呢
那按次申報按期申報怎么選擇,營業(yè)賬簿就是看實收資本嗎,買賣合同看帳套的話就是(收入+固定資產(chǎn)+原材料+庫存商品)*1.13作為計稅依據(jù)嗎
按次申報在申報界面就有選擇的,左上角。營業(yè)賬簿看實收資本就可以了,買賣合同你這種算法不對,你要根據(jù)進銷項發(fā)票,合同等臺賬去具體計算。
老師,那什么情況選擇選擇按次,什么時候按期呢,買賣合同算法能舉個例子嗎,我剛剛那種算法錯在了哪里呢
進項項發(fā)票不就是*1.13算嗎
如果經(jīng)常發(fā)生的用按期,不經(jīng)常發(fā)生的可以按次,買賣合同你要按照實際情況登臺賬,不是所有的都是13%增值稅