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計(jì)提的所得稅費(fèi)用和實(shí)際繳納的金額差異著以前年度可彌補(bǔ)虧損,在計(jì)提時(shí)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?在電子稅務(wù)局試算出來看到的

2024-01-13 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 16:47

同學(xué)你好,計(jì)提時(shí),借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶9169 追問 2024-01-13 16:48

老師現(xiàn)在是比如我記得的10萬(wàn),但是實(shí)際預(yù)繳的是8萬(wàn),有2萬(wàn)的以前年度可彌補(bǔ)虧損

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:51

同學(xué)你好,那就把這個(gè)2萬(wàn)元沖回來即可。

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快賬用戶9169 追問 2024-01-13 16:52

怎么沖呀,在12月份嗎,我能直接計(jì)提實(shí)繳金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:58

同學(xué)你好,可以按實(shí)際繳納金額計(jì)提,彌補(bǔ)虧損的就不管它了。

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快賬用戶9169 追問 2024-01-13 16:59

哦哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 16:59

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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同學(xué)你好,計(jì)提時(shí),借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2024-01-13
同學(xué)你好 您反向沖銷了多計(jì)提的就行這個(gè)月
2023-10-10
你好? 以前年度虧損彌補(bǔ)是年度彌補(bǔ) 預(yù)繳的時(shí)候不考慮這個(gè)因素?
2021-05-17
你好,第一季度是按實(shí)際預(yù)交金額(彌補(bǔ)后的)計(jì)提
2021-04-22
你好,你計(jì)提了所得稅,現(xiàn)在不需要交納,你做相反分錄沖掉
2021-08-06
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