同學(xué)你好,基礎(chǔ)服務(wù)費要算到成本里的,不應(yīng)該算到費用里。如果要算到費用里,可以算其他銷售費用里。
你好,老師,我們公司簽訂了一份產(chǎn)品銷售合同,在合同后面付了一個采購明細單,里面包含產(chǎn)品費用,物流費,設(shè)計費,還有快遞費和稅費,我們是按照合計金額開票,開票的時候我們是只能開產(chǎn)品和設(shè)計費,其他的我們怎么開具?
老師好!我是咨詢公司,這個月發(fā)生了宣傳費,記賬時,財務(wù)軟件里銷售費用下面直接掛著一個明細廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費,我公司不銷售產(chǎn)品,這個月宣傳費能做到銷售費用下面嗎?還是在管理費用下面加一個宣傳費?
老師,裝修公司與物業(yè)公司的合作費用應(yīng)該計入銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內(nèi)容大概就是可以在小區(qū)里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業(yè)這邊
老師,我們是裝修公司,和物業(yè)簽訂合作合同交的基礎(chǔ)服務(wù)費,這個算在銷售費用—業(yè)務(wù)宣傳費,還是其他銷售費用里面,還是算在管理費用里面呢
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
你好老師:請問這個題給的對嗎?如果沒問題請幫我分析下答案
員工墊錢購買了一個剪映會員年費299元,怎么做分錄
剛發(fā)起的報關(guān)委托怎么撤銷?
員工出差自墊差旅費,回來即刻報銷,怎么做分錄
老師,小規(guī)模,本季開票:專票(1%)的5萬,普票(1%)的3萬,做賬時,3萬的分錄怎么寫
小規(guī)模季報的時候發(fā)現(xiàn)前面記賬公司財務(wù)報表報送錯誤,利潤負數(shù)做成正數(shù)且已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,第二季度發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對,還需要更正前期報表嘛?
請問老師,增值稅記營業(yè)外收入算政府補助科目還是啥
一般納稅人收到這種發(fā)票能用于抵扣增值稅嗎
老師,申報企業(yè)所得稅不是要填寫利潤表嗎,我們是一般納稅人,那個利潤表是按季度的數(shù)據(jù)填寫哇
老師請問,以前年度多繳印花稅,現(xiàn)在進行多繳抵欠稅款,怎么做會計分錄
成本的話這個不能具體到某一個項目,這種我掛其他業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,可以掛其他業(yè)務(wù)成本,或者算到項目間接費用,之后,再在項目之間進行分配處理。
那這種服務(wù)費需要交印花稅嗎
同學(xué)你好,需要繳納印花稅。
按照什么類目來交呢
同學(xué)你好,按合同主要業(yè)務(wù)繳納印花稅。
這種就是一個物業(yè)合同推廣合同,我們和物業(yè)合同,物業(yè)給我提供相關(guān)住宅資料,同時配合我們做一下宣傳活動,感覺都與這下面的印花稅類目匹配不上呢
同學(xué)你好,如果匹配不上就不用交印花稅了。