你好,租金的需要交你購買的食材需要交 餐飲服務(wù)不用交
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我們單位是餐飲行業(yè),平時都是固定一些公司人員來聚餐吃飯,有租金主產(chǎn)生,其他就是就餐后開出的銷項發(fā)票,這些需要交印花稅嗎
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘?shù)模矝]打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?,是?yīng)付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯幔€是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
公司報銷,沒車還報油票,報銷擠壓三個月報一次,一次每人報個幾千幾萬塊。 還有一種情況就是專管員經(jīng)常打電話給我們說,哪哪公司為高風(fēng)險公司,他們給我們開的票不能用,要做轉(zhuǎn)出。 經(jīng)查這些有問題的發(fā)票都為酒店餐飲和住宿發(fā)票,金額很大2W\\5W\\1W多的,這些發(fā)票為領(lǐng)導(dǎo)報銷,且沒有說明這些是做什么的支出,也沒有其它證明文件。報銷時只拿上來一張發(fā)票。 和領(lǐng)導(dǎo)說了這些為高風(fēng)險企業(yè)開的票不能用,領(lǐng)導(dǎo)就不報了,結(jié)果后面又開這樣的大額酒店發(fā)票。 1.這樣的情況該怎么處理? 2.專管員/協(xié)管員若是經(jīng)常給我們打電話說哪哪公司高風(fēng)險發(fā)票不能用要轉(zhuǎn)出,普票也要轉(zhuǎn)出嗎?普票不能抵扣啊? 3.專管老師要是經(jīng)常給我們打這樣的電話,我們有沒有風(fēng)險??? 4.這些發(fā)票都是普票,就算入賬了我們有什么風(fēng)險嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應(yīng)付款-海運費,是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了
買的食材都是市場上買的,幾乎沒有發(fā)票,這怎么得出計稅依據(jù)呢
你好,你賬上做的原材料。
還有租金,之前會計一直沒有報租賃合同的印花稅,我可以把一年的租金現(xiàn)在一次性申報租賃合同印花稅嗎
可以的,可以這么做的。
老師,個體工商戶租賃合同印花稅申報有什么優(yōu)惠 政策嗎
你好,可以減半繳納的
我提交稅源信息的時候系統(tǒng) 提醒我符合0009011707號減免政策,我按這個編號 選了政策,最后是全部減免了。我可以這樣操作申報吧
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅
你看一下你們符合要求嗎?
0009011707|SXA031900322|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財稅〔2008〕24號第二條第(二)項|免征個人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅。我們是個體工商戶呀,您幫忙看看這是符合的嗎
你們出租的是住房嗎?
是我們租的地方來做餐飲行業(yè)
不可以也不符合的
那系統(tǒng)咋就自己 跳出這個政策來了
應(yīng)該是你們個體戶選擇了財產(chǎn)租賃,就會出現(xiàn)這個 符合要求你就選擇 不符合的不要
我填的稅目名稱 是租賃合同,不是財產(chǎn)租賃。聽你這樣一說我也不知道自己 符不符合了
不符合 取消就可以